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規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告

學(xué)人智庫 時間:2018-02-10 我要投稿
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  根據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[2010]109 號)的要求,為切實做好海能達(dá)通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的自查自糾、整改提高工作,進(jìn)一步提升公司財務(wù)規(guī)范運(yùn)作水平,2011 年 7 月 4 日,公司董事會審計委員會審議通過了公司制定的《規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動工作方案》(以下簡稱“工作方案”),并成立了專項活動工作組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排,專項活動分為自查自糾、整改提高兩個階段。截至目前,公司完成了自查自糾的階段性工作,并形成了《關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告》(以下簡稱“自查報告”)。

 現(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及擬訂的整改措施等(包括整改期限、整改責(zé)任人等)報告如下:

  一、專項活動組織與開展情況

  (一)根據(jù)工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:

  1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在的問題與不足,制定整改措施并逐項落實到位,使公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。

  2、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[2010]109 號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關(guān)于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷> (以下簡稱《調(diào)查問卷》)、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)及公司現(xiàn)有的各項財務(wù)制度與文件。

  3、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認(rèn)真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查報告并提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

  4、公司審計部按照工作方案的要求,制定審計計劃并及時開展審計。

  (二)根據(jù)工作方案,本次專項活動開展情況如下:

  1、公司財務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內(nèi)容,逐條檢查,詳細(xì)說明情況,形成自查工作底稿。

  2、財務(wù)副總監(jiān)對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核,對自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查,并提出相應(yīng)的核查結(jié)果,提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

  3、財務(wù)負(fù)責(zé)人對財務(wù)副總監(jiān)的核查結(jié)果進(jìn)行審核,對自查底稿的內(nèi)容提出指導(dǎo)意見,督促財務(wù)部按時提交專項活動自查報告。

  4、按《工作方案》要求,財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。

  5、審計部按照制定的審計計劃,依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核,并就與財務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導(dǎo)。

  6、財務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計部就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經(jīng)理作出匯報。

  7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

  二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施依據(jù)《中華人民共和國會計法》、 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、 會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財務(wù)會計內(nèi)部管理控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,但同時按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善,公司也制訂了整改計劃及責(zé)任人,將在今年年底前完成整改。具體自查情況、整改措施、整改期限和整改責(zé)任人如下: