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期貨經(jīng)紀公司審計中應重點關(guān)注的事項

時間:2021-09-30 13:09:47 財經(jīng)會計論文 我要投稿

期貨經(jīng)紀公司審計中應重點關(guān)注的事項

期貨經(jīng)紀公司會計核算和審計的依據(jù) 

 

期貨經(jīng)紀公司審計中應重點關(guān)注的事項

期貨經(jīng)紀公司目前實行會計核算的依據(jù)主要包括《期貨經(jīng)紀公司商品期貨業(yè)務會計處理暫行規(guī)定》(財會字[2000]19號)與《商品期貨交易財務管理暫行規(guī)定》(財商字[1997]44號)。 

 

財政部2001年底發(fā)布了《金融企業(yè)會計制度》,該制度中已將期貨公司其他業(yè)務的核算納入其中。 

 

審計方面的依據(jù)包括中國證監(jiān)會頒布的《關(guān)于對〈期貨經(jīng)紀公司年度報告參考內(nèi)容與格式〉作出部分調(diào)整的通知》(證監(jiān)期貨字[2002]9號)、《關(guān)于做好期貨經(jīng)紀公司年度審計和報告工作的通知》(證監(jiān)會計字[2000]3號)以及中國證監(jiān)會期貨部組織編寫的《期貨經(jīng)紀公司內(nèi)部控制制度指南》等。 

 

期貨經(jīng)紀公司內(nèi)部控制制度審核的要點 

 

期貨經(jīng)紀公司內(nèi)部控制制度的建立是衡量一個期貨經(jīng)紀公司管理水平的基礎(chǔ),是防范和控制期貨市場風險的主要保證,中國證券監(jiān)督管理委員會于2002年4月6日印發(fā)了《關(guān)于加強期貨經(jīng)紀公司內(nèi)部控制的指導原則》(證監(jiān)期貨字[2002]10號)。該文件首次將注冊會計師對期貨經(jīng)紀公司內(nèi)控制度的評價報告作為期貨經(jīng)紀公司年檢的重要內(nèi)容之一,即會計師事務所除在期貨公司審計工作基礎(chǔ)上出具公司年度審計報告外,還需對公司結(jié)算、財務審計、保證金管理、營業(yè)部管理等方面內(nèi)控制度的有效性進行評價,出具內(nèi)控制度評價報告。 

 

注冊會計師進行內(nèi)部控制審核的要點主要有以下幾個方面: 

 

 1.法人管理制度:(1)建立“三會一經(jīng)理”制度,股東會應正常召開,重大投資問題經(jīng)董事會決策,涉及董事會決策內(nèi)容必須召開會議做出決策,并形成相應的決議。(2)監(jiān)事會應定期召開,監(jiān)事應履行其監(jiān)督職責。(3)經(jīng)理層定期召開辦公會,按董事會授權(quán)開展業(yè)務。 

 

 2.營業(yè)部的管理制度:(1)是否統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一風險控制、統(tǒng)一資金調(diào)撥、統(tǒng)一財務管理和會計核算。(2)相關(guān)原始檔案必須定期寄回總部。(3)公司不存在未經(jīng)批準設(shè)立的營業(yè)點。 

 

 3.交易管理制度:(1)客戶進行交易必須辦理開戶手續(xù),簽署合同。(2)實行一戶一碼,專碼專用。(3)交易記錄保存完整,杜絕不進場交易、二級代理、吃點等違規(guī)行為。(4)嚴格控制交易風險,按合同的約定收取客戶保證金,追加保證金和進行強行平倉,禁止透支交易。 

 

 4.結(jié)算管理制度:(1)公司采用每日結(jié)算制,及時與交易所及公司財務部門核對。(2)結(jié)算賬單及時簽字,有交易月報或日報。(3)結(jié)算檔案的保管年限符合辦法規(guī)定。 

 

 5.保證金

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