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財務(wù)部自查自糾檢查評估

時間:2021-07-03 17:28:53 整改報告 我要投稿

財務(wù)部自查自糾檢查評估

通過對不正當交易行為自查自糾文件的學習,對照自查自糾的具體內(nèi)容,財務(wù)部對自身工作進行了檢查評估,通過檢查評估,我們認為財務(wù)部在總體工作上沒有不正當交易的行為,負責的業(yè)務(wù)事項能夠真實、完整的進行記錄,如實、合法的進行反映。進行的重大資產(chǎn)處置事項,都經(jīng)過領(lǐng)導班子集體討論決定,嚴格按照財務(wù)制度和會計制度執(zhí)行。在具體工作中也無不正當交易行為。

通過財務(wù)部對自身工作進行的檢查,我們發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理工作中還存在需要加強和完善之處。在今后的財務(wù)管理工作中要加強以下管理:

財務(wù)部自查自糾檢查評估

1、 嚴格按照財務(wù)制度不相容工作相分離的原則,嚴格財務(wù)專用章的`保管、使用。

2、 嚴格發(fā)票的管理、使用。

3、 及時核對收據(jù)的開具和入帳。

4、 現(xiàn)金收入及時繳存銀行,不發(fā)生坐支現(xiàn)金,防止挪用的發(fā)生。

5、 現(xiàn)金借款當月不能報銷及時掛帳。

以上措施可以規(guī)范財務(wù)手續(xù)和現(xiàn)金管理制度。

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