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工程材料管理制度

時間:2023-12-06 12:03:08 管理制度 我要投稿

工程材料管理制度

  在日常生活和工作中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的工程材料管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

工程材料管理制度

工程材料管理制度1

  1、所有材料在進場時必須有出廠合格證和材質(zhì)單,并且按規(guī)定及時進行二次復試(鋼管、扣件必須按規(guī)定做二次復試)。

  2、砼配合比提前做試配,按部位、強度等級分別做試配。

  3、各種外加劑(泵送劑、早強劑、防凍劑、膨脹劑、防水劑、增效劑、粘結(jié)劑等)防水材料提前做二次復試,且必須有使用說明書、檢驗報告。

  4、技術(shù)人員應將工程項目的各種原材料每次試、化驗票據(jù)及試化驗匯總表在每月5日前上報公司財務部,每月一報,漏報一次罰款50元。

  5、各項目部技術(shù)人員應隨時抽查檢查原材料構(gòu)配件質(zhì)量情況,發(fā)現(xiàn)問題,馬上報告項目部。

  6、送樣單的內(nèi)容必須填寫完整、齊全,并應編寫目錄,送樣單必須及時整理、裝訂,以備檢查。

  7、原材料合格證背面標識必須標明:工程名稱、材料名稱、使用部位、代表批量、驗收意見(二次復試合格,同意使用)、項目經(jīng)理、技術(shù)負責、監(jiān)理工程師等人員蓋章簽字。

  8、各種原材料試、化驗必須建立試驗臺帳,做到及時準確、內(nèi)容完整齊全,標明材料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、使用部位、送樣日期、復試編號等相關(guān)內(nèi)容。

  9、焊接或機械連接、外加劑、回填土(含擊實實驗)等也均應編入試驗臺帳內(nèi)。

  10、如果材料員沒有及時將原材料出廠合格證送到項目部,必須通知項目負責人及時索取。

  11、原材料二次復試數(shù)量必須準確并具有可追溯性。

工程材料管理制度2

  材料配送制度

  1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統(tǒng)一配送,嚴禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料;

  2、施工單位根據(jù)施工項目所需材料數(shù)量,依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標準填制《工程材料配送表》,并列明送貨時間,地點,于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市;

  3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內(nèi)容組織材料,按要求時間及地點準時送貨;

  4、工程項目經(jīng)理指定專人負責驗收配送材料,辦理驗收手續(xù),保存好收貨單據(jù),工程竣工交驗后憑此單據(jù)到結(jié)算中心辦理材料款的結(jié)算;

  5、工地施工材料在收貨驗收時發(fā)現(xiàn)有與《工程材料配送表》品牌不符的或質(zhì)量及等級標準不符的材料,拒絕接收,并限定材料超市馬上更換;

  6、工程項目施工過程中,工程監(jiān)理人員對工地有無使用非指定(品牌、材料質(zhì)量及等級)材料進行監(jiān)理。

  材料質(zhì)量/價格管理制度

  1、材料超市根據(jù)《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的`理化指標、質(zhì)量等級組織進行采購;

  2、材料采購質(zhì)量的環(huán)保指標要求達到“省級環(huán)境保護”認證級別,并提供產(chǎn)品環(huán)保性能檢驗合格證(正本);

  3、材料采購質(zhì)量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量標準》;

  4、工程部對材料質(zhì)量從材料采購到使用進行全程監(jiān)理;

  5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯(lián)合考察評估;材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。

工程材料管理制度3

  為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度:

  一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。

  二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的.材料和設備。

  三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

  四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

  確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

  五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

  六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

  七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。

工程材料管理制度4

  當前公司實行職工工資考核績效制度,為配合公司的管理政策,提高企業(yè)效益,降低項目管理成本,發(fā)揮人的主管積極性,使我單位管理水平更上一個臺階,希望大家認真對待,完成好自己的工作,現(xiàn)將具體考核標準要求如下:

  一、明確材料人員的職責義務與權(quán)力:具備相關(guān)的業(yè)務技能水平;具備優(yōu)秀的職業(yè)道德修養(yǎng);具備團隊協(xié)作管理的精神。

  二、做到政令暢通,上傳下達,工作踏實,責任明確,遵守公司各項管理制度,人人有作為。

  三、建立良好的項目材料管理程序,使項目材料管理合理化,建全小型機械工器具管理臺賬,明確材料使用節(jié)超措施,完善材料分包使用管理責任范圍等。

  四、加強項目材料計劃審批,大中型材料根據(jù)生產(chǎn)需求,由工長提前7天報用料計劃,交預算審核簽字,經(jīng)項目經(jīng)理批準,材料人員核實物資的名稱、型號、計劃數(shù)量,報公司采購,實施中造成的各種損失,查找具體當事人的責任。

  五、實行材料合同標準化管理,采購訂貨合同按照公司文本合同簽訂,符合合同法規(guī)定程序。建全采購合同臺賬,大中型合同由經(jīng)理部各部門審核簽字生效,先簽合同后供應的原則,每月按時結(jié)清財務手續(xù)。

  六、加強材料驗收管理

  (1)工地所需的材料經(jīng)采購回現(xiàn)場后,門衛(wèi)及時登記車號,物資名稱,月底匯總以便檢查核實。

 。2)材料員兼驗收員,根據(jù)材料名稱、型號、數(shù)量,質(zhì)量采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行驗收,禁止估算估收不負責任。對大型材料、高檔材料、特殊材料及時索要三證(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告),完善資料存檔。

  (3)材料驗收入庫要在材料進場后及時辦理,當場建立入庫單臺賬,填寫材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、品牌、入庫時間,經(jīng)手人、采購人簽字,所有材料在一周之內(nèi)驗收入庫生效(地材除外),在驗收過程中實事求是,實行專人專管,誰收料誰負責現(xiàn)場材料的數(shù)量、質(zhì)量、堆放保管及資料管理。

  (4)對不能入庫的材料,如周轉(zhuǎn)材料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾的材料進場驗收,必須由材料員(2人)或用料班組指定人員參與驗收并簽字,根據(jù)送貨清單一次性由工長開具限額領料單撥給施工班組,材料數(shù)量多出計劃時,報領導核定審批后追加采購手續(xù)入庫。

  七、加強現(xiàn)場材料使用定消耗額管理。

 。1)材料堆放合理標識明確,領用料制度完善,有建立健全“一單”(限額領料單),一表(單位工程消耗報表),一賬(材料收發(fā)明細賬)制,數(shù)量真實準確,每月由材料部門、財務部門檢查核實。

  (2)材料人員根據(jù)消耗定額或配合比、翻樣料單進行發(fā)料,無限額領料單,材料員有權(quán)停止發(fā)料,影響施工生產(chǎn)進度,責任由施工員負責;材料員要按設計預算數(shù)量的90%發(fā)材料,當分包單位用料超出限額用料,及時向項目經(jīng)理匯報,找出原因制定具體措施,落實經(jīng)濟責任制度,補發(fā)合理的材料手續(xù)。

 。3)發(fā)料人員嚴格執(zhí)行領料制度,杜絕先拿后補,少開多拿的現(xiàn)象。根據(jù)當日所需的材料,由施工員或工長開具領料單,材料員審核領料單的使用部位,據(jù)實在領料單簽發(fā)數(shù)量;材料員要做好領料臺賬,帳物相符日清月結(jié),掌握各種材料庫存數(shù)量,不得影響工程進度。

 。4)材料管理人員加強對施工班組工完場清檢查力度,協(xié)助項目經(jīng)理落實材料監(jiān)督使用任務,制定相應的獎罰依據(jù)。大型材料的限額領料單一式三份,一份交予領料人,一份月底隨任務書交經(jīng)營部門結(jié)算考核;“凡”任務書無材料人員簽字經(jīng)營部門不予結(jié)算.“凡”任務書結(jié)算簽字完畢,出現(xiàn)工程量不符、質(zhì)量不合格、工完場不清、機械不維護保養(yǎng)、領料收手續(xù)不完善等承擔相應的連帶經(jīng)濟責任。

  八、大型機械再用工具與電器、電線、電纜的管理措施

 。1)大型再用工具如:沖擊鉆、角磨機、切割機、電焊機、電夯、砼振蕩器、架子車等,由物資部統(tǒng)一管理,各項目部將需用計劃報物資部平衡調(diào)用,不得擅自隨意購買,確需購置的`,先報計劃到物資部,由物資部將計劃報呈經(jīng)理批示后購買。

 。2)大型機械維護保養(yǎng)各項目機修人員負責,材料人員監(jiān)督落實,要求機修人員定期檢查保養(yǎng)維修,機修人員有權(quán)監(jiān)督制止不合理使用并實行經(jīng)濟處罰,定期對攪拌機,砂漿機清理保養(yǎng)檢查;維護零配件、工具均實行交舊換新制度,各項目材料人員嚴格執(zhí)行這一制度。

  (3)工程所用的電器及電工工具,材料人員建立發(fā)放領用臺賬,工程完工后回收登記,電線電纜領用臺賬數(shù)量回收率達80%左右:配電箱和電器開關(guān)按領用臺賬逐一退還庫房。項目電工對該工程所有電器材料負有保管監(jiān)督責任。

  九、加強材料盤點與回收利用保管

 。1)應嚴格控制材料購進與發(fā)放,及時統(tǒng)計庫存和購進數(shù)目,及時督促各分包隊伍辦理退庫手續(xù),及時統(tǒng)計撥入和調(diào)出各個工地的材料數(shù)量名稱(平時隨月報表反映),每季度做一份統(tǒng)計交材料部門核對落實。

  (2)材料庫房要統(tǒng)一規(guī)劃分類編號,物資堆碼要合理整齊,及時檢查庫房是否滲漏,對易受潮的物品掌握保質(zhì)期,專用倉庫堆放易燃易爆物品要嚴禁煙火,每周對庫房清查盤點,做到三清“質(zhì)量清、數(shù)量清、帳卡清”,三有:盈虧有原因,事故有報告、調(diào)撥有根據(jù);四對口;帳、卡、物、資金對口。

  (3)加強門衛(wèi)管理制度,工地24小時現(xiàn)場巡查,加大出入車輛人員的檢查力度,材料部門督促安全員行使不定期檢查管理。

 。4)工程完畢對廢舊鋼筋、方木、木板實行公開處理,由材料、財務、項目經(jīng)理共同估價處理,個人不得私自聯(lián)系。財務部門負責對所處理物資款項收取,各項目部材料報表必須當月報表中反映,同時建立廢舊物品回收登記臺賬。

  十、周轉(zhuǎn)設施料執(zhí)行公司租賃合同,由經(jīng)理部統(tǒng)一簽訂合同調(diào)配,統(tǒng)一分配部署資金。

 。1)項目部主管工長報用料計劃,經(jīng)項目經(jīng)理批準后,由現(xiàn)場材料報物資部按所需日期逐一進場,無計劃不能擅自外租、外購,否則,追究經(jīng)濟責任。每月25日各項目部設施料準時結(jié)算,并報物資部審核結(jié)算單,發(fā)票必須由經(jīng)理、項目經(jīng)理、物資部簽字,否則,財務部不予掛賬,資金由公司按合同統(tǒng)一執(zhí)行付款。

 。2)認真落實設施料收料的管理措施,進場驗收單必須2人完成簽字,對有問題的材料拒絕接收,實行賬物分離,一人管臺帳(鋼化料具租賃臺帳),二人在收發(fā)單上簽字生效,涉及勞務隊的材料必須三方驗收簽字。加強設施料的分包管理,應在勞務分包大合同中附帶賠償清單,增加現(xiàn)場共同管理模式,明確各種設施料賠償單價和損耗率,鋼架管1%,扣件、U型卡2%,管理不善獎罰措施。

 。3)周轉(zhuǎn)設施料合理使用,堅決杜絕私自挪為它用的現(xiàn)象。鋼架管不能隨意斷截焊割,項目經(jīng)理及有關(guān)職能工長安全員應切實負責,加強責任心。在內(nèi)外架搭設、模板支拆方面,必須交底明確,跟班檢查,防止野蠻施工,造成設施料具變形、損壞、材料人員督促實施。

 。4)加強管理避免丟失、損壞、盜竊,并制訂相應措施,各項目經(jīng)理為第一負責人,

  材料人員盡心盡責,嚴格遵守材料管理制度,加強設施料具進出手續(xù),對散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要經(jīng)常性收回、以防埋入地下或隨建筑垃圾拉出。

 。5)完善設施料退場措施,扣件退料時按以總數(shù)量3%--4%折算損壞率,不低于成本價的50%左右一次性簽字賠償,周轉(zhuǎn)設施料退還到后期,抓緊丟失設施料賠償結(jié)算,做到物完帳死,不留尾巴。

 。6)各項目部不能隨意向外租、借租設施料具,特殊情況必須經(jīng)理部經(jīng)理批準,材料人員見到批條后按規(guī)定實施。項目結(jié)束時一定追回。(特殊情況除外)

 。7)各項目部結(jié)束后,現(xiàn)場材料員寫一份周轉(zhuǎn)設施料管理情況報告,經(jīng)項目經(jīng)理簽字認可后,交公司審核檢查,分析管理不足的原因,查找具體責任。

  十一、加強項目管理成本分析

  加強各項目部預算成本和實際成本分析對比,核對材料的量差價差,理解招投標中材料款項,為工程決算索賠提供必要的信息、價格、數(shù)量等原始依據(jù);加強會計統(tǒng)計核算,查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因,檢查每月收支和生產(chǎn)的狀況,衡量當月產(chǎn)值的獎罰依據(jù)。

  十二、工程材料消耗報表,驗收單及財務處理的幾點要求。月報表、賬和其它核算資料,按主要材料順序填報。

 、佟摬、木材、水泥

  ②、地材:磚、砂、石子

 、垩b飾材料

 、、防水材料

 、荨旆浚何褰、電料、水料、勞保用具

  ⑥、雜項和其它。做到調(diào)理清楚。

 。1)入庫驗收單簽寫清楚,名稱、數(shù)量、單價、采購人、驗收人缺一不可。

 。2)所有工程材料必須當月驗收入庫,須有發(fā)票或票據(jù),過期不予驗收。

 。3)每月二十六日準時上報材料報表,一式二份,財務材料各一份,除特殊原因外,最遲不能超過次月1號。

工程材料管理制度5

  工程項目材料組織堆放管理規(guī)定

  1、嚴格按照現(xiàn)場施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械,位置合理,做到方便使用。

  2、砼構(gòu)件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規(guī)格堆放,保管要妥善,既要方便使用,又要是產(chǎn)品的質(zhì)量、性能不受損害。

  3、鋼筋加工必須在指定區(qū)域內(nèi)進行,鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放,還要掛標簽牌,牌上要注明鋼筋規(guī)格、廠家和級別,鋼筋加工的`半成品要按種類堆放,不得混堆,邊腳料、廢料統(tǒng)一堆放在一處,并應及時處理。

  4、怕潮、怕曬、怕淋,易燃有毒物品應入庫保管,倉庫內(nèi)外要求整齊、干凈,物品堆放有序,易燃、易爆有毒物品要按有關(guān)規(guī)定進行專門、專人管理,以保證其安全可靠。

  5、現(xiàn)場使用的砂、石及周轉(zhuǎn)模料,都在指定區(qū)內(nèi)分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區(qū)內(nèi),白灰要有池,模板堆放要分類。卸入施工現(xiàn)場道路上的材料,應立即轉(zhuǎn)移到堆放地堆放整齊,以保證施工現(xiàn)場道路通暢。

  6、盡力做到按預算計劃限額領料,實行材料使用包干制度,工地現(xiàn)場要每天及時收落地灰、碎瓷片等余料,做到工完場清,余料堆放整齊。

  7、現(xiàn)場各類材料機具要做到帳物相符,質(zhì)證、物證相符。

工程材料管理制度6

  一、

  1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程,是工程成本控制重要環(huán)節(jié),它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全,考驗公司團隊協(xié)作及個人素質(zhì)。為進一步規(guī)范公司采購行為,加強流程管理,特制定本暫行管理辦法。

  2、分管采購副總,采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任,及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。

  3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

  二、

  1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購,能在本地市場建立良好供應商的,價格相差不大的,均在本地市場采購。

  2、“直供”減少采購環(huán)節(jié),一步到位,直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。

  3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

  4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。

  5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。

  三、

  1、制定材料采購計劃

 、夙椖坎考俺杀绢A算部根據(jù)標后預算,合同價款結(jié)合工程實際需要進場一周后、兩周內(nèi)編制該項目總體采購計劃。

 、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y(jié)合現(xiàn)場施工進度,詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

 、哿阈遣少徲媱澮傮w控制,月度不超4次,特殊情況除外。

 、茼椖坎恳崆10天送交采購計劃表到采購部。

  2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期,并考慮庫存情況,著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目,應以書面形式反饋項目部,以便及時調(diào)整計劃。

  3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后,確定供應商,擬定采購合同,合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間,同時積極聯(lián)系第二供應商,確保及時到貨。

  4、采購金額達1千元以上,需簽訂采購合同,經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同,可執(zhí)行合同,并負責跟進,督促供應商按期到貨。

  四、

  1、采購部簽訂合同后,編制資金申請計劃,報總經(jīng)理審批。

  2、財務部按照資金申請計劃提供資金,采購部進行材料采購(現(xiàn)款現(xiàn)貨)。

  五、采購決算規(guī)定:

  1、各供應商結(jié)算材料款時必須開具發(fā)票,提供公司倉庫開具的入庫單,作為結(jié)算憑證。

  2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月,財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總,并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應商核對,無誤后采購部填寫資金申請,報總經(jīng)理批準,財務部付款。

  六、材料入庫程序:

  1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù),庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。

  2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員,按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進行質(zhì)量驗收,并對供應商提供的合格證,檢測報告,等資料統(tǒng)一保管。

  3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證,其中一聯(lián)交財務、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。

  4、不合格材料,嚴禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。

  5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符,帳帳相等,一月一盤點。

  六、

  1、采購人員對進場不合格材料,達不到采購計劃質(zhì)量的`或發(fā)錯貨的,應及時與供應商聯(lián)系,組織退貨,查明原因,對供應商故意行為,要停止其后一切經(jīng)營往來,列入黑名單。

  2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調(diào)配或是退貨處理。

  七、

  施工單位領用材料,必須辦理領用手續(xù),由庫管填寫《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。

  八、:

  1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料,由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。

  2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況,項目部向副總匯報處理意見。

  3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務人員共同參與,出售現(xiàn)金由財務會計接收,交公司財務部。

  九

  工程完工后會計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進行梳理,核查后出具書面報告,報總經(jīng)理審核。

工程材料管理制度7

  1、材料招投標管理制度

  1)為規(guī)范物資采購工作,確保物資采購工作的順利進行,使采購工作明確化:

  2)所有招投標書全部由預算室統(tǒng)一編制和發(fā)放。

  3)預算室編制招投標書中,技術(shù)室、材料室應及時提供采購物資的技術(shù)性能指標,以及其它相關(guān)資料,以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制,招投標書發(fā)放應由預算室在公司合格分供方范圍內(nèi)由預算室統(tǒng)一發(fā)放和回收。

  4)招投標書回收后,由材料室、預算室、技術(shù)室統(tǒng)一開標,以使招投標工作更加

  明朗化。

  2、物資采購管理制度

  為規(guī)范項目材料采購行為,使材料采購行為制度化、公開化,特制定如下規(guī)定:

  1)物資采購前,由項目部提前15天做好材料需用計劃,材料計劃中應注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及用料時間。

  2)材料計劃應由項目負責人根據(jù)施工方案審批,并報預算室審核后方可生效。

  3)材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求,及時調(diào)查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同,要有三家以上書面報價;合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。

  4)合同在沒有審批前,材料部門不準進貨,造成工期延誤的追究相關(guān)部門的責任:

  (1)凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關(guān)承擔責任;

 。2)凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標和簽定合同的由材料部門承擔相關(guān)責任;

  (3)簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的,由預算部門承擔相關(guān)責任。

  3、物資驗收管理制度

  1)采購員必須遵紀守法,自覺抵制不正之風。

  2)采購員必須按事先簽好的協(xié)議采購材料,不得超計劃、超范圍采購。

  3)專業(yè)負責人負責進場材料的數(shù)量及質(zhì)量,如進場發(fā)現(xiàn)不合格,采購員負責返回并負責之間所發(fā)生的各種費用。

  4)進出入現(xiàn)場的所有材料,必須由專業(yè)負責人及施工隊指定人員簽字。

  4、倉庫管理制度

  1)物資搬運入庫時,搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項,嚴格操作,確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時,保管人員負責進行嚴格的外觀質(zhì)量檢驗和數(shù)量點收工作。

  2)物資入庫后,保管員負責做好驗收記錄,并按物資的不同性質(zhì)分區(qū)、分類存放,對驗收不合格的物資應做好記錄,隔離存放、明顯標識。

  3)倉庫保管人員應根據(jù)產(chǎn)品的特點和產(chǎn)品說明中對搬運的要求,適宜機械設備工具搬運,應采取保護措施,場地平穩(wěn),穩(wěn)妥裝卸,防止損壞、丟失及變質(zhì)。如已標識的產(chǎn)品應保護好,防止丟失或涂抹。

  4)體積小、重量輕的產(chǎn)品搬運時,應做到不拋擲;對易燃、易爆有毒等特殊產(chǎn)品,應設專庫保管,搬運應小心輕放、仔細作業(yè)、安全放置,防止發(fā)生安全事故。

  5、物資內(nèi)業(yè)管理制度

  1)材料室內(nèi)業(yè)工作主要包括以下幾個方面:

 。1)供應商的選擇評價資料,包括分供方評估表、分供方調(diào)查表、分供方申報表、環(huán)保調(diào)查函、環(huán)保協(xié)議以及合同評審的相關(guān)資料。

 。2)各類物資收發(fā)原始憑證,包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發(fā)料單等。

 。3)健全各類臺帳,包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。

  2)材料部門負責人做好內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、保存和上報工作。

  3)材料負責人不定期地檢查材料的'各類臺帳編制情況。

  6、材料核算管理制度

  材料室應對進入現(xiàn)場的材料進行核算,準確掌握材料消耗情況,控制材料成本,其核算如下:

  1)對于簽定合同的大宗材料結(jié)算,必須由技術(shù)、工程、預算人員共同簽字后,交公司進行合同評審,方可與供應商進行結(jié)算。

  2)對于施工隊消耗材料的核算,應于概算量進行對比,以此作為施工隊結(jié)算的依據(jù),超概算量的給予處罰,節(jié)約的給予獎勵。

  3)施工隊對周轉(zhuǎn)料的使用,必須將數(shù)量、規(guī)格寫清楚,由材料室對施工隊辦理交接手續(xù),施工隊退場時必須交還,由材料室辦理退場手續(xù),不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續(xù),其接收數(shù)量和交還數(shù)量將作為施工隊結(jié)算的依據(jù)。

  4)對供應商結(jié)算,應按合同要求進行結(jié)算,應填寫材料結(jié)算申請單,有關(guān)各方簽字后結(jié)算;如結(jié)算量超合同量時應由技術(shù)、預算共同審核,并分析其原因,報公司總經(jīng)理同意補簽合同后結(jié)算。

  7、材料室與其他室協(xié)調(diào)管理規(guī)定

  為適應公司的管理體制,明確材料部門的職責,理順材料的供應與管理,進一步提高材料部門的管理水平,使材料部門能與其它各部門相互配合,確保材料的供應到位,有效的控制材料成本,現(xiàn)將材料室與其它各室的相互協(xié)調(diào)關(guān)系的管理規(guī)定如下;

  1)項目部

  項目部應及時提供材料部門材料需用計劃,根

  據(jù)材料室進料情況,合理安排場地,對進場材料進行合理碼放,達到文明工地要求。對現(xiàn)場的材料應控制使用,與材料部門相互配合,控制施工過程中的材料消耗,對于材料的浪費行為,應及時制止,并進行處理。

  2)預算部門

  預算部門應及時向材料室提供甲方批價,預算部門應根據(jù)工程進度,在材料部門簽訂物資采購合同前15天內(nèi)將甲方批價送交材料部門,以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同,當材料部門做完合同后交預算部門進行合同評審時,預算室應在3天內(nèi)評審完畢。

  3)財務部門

工程材料管理制度8

  一、材料計劃和審批。

  材料配件及外委加工計劃,以下簡稱材料計劃。

  1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術(shù),由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術(shù)部留存,第二聯(lián)材料員留存,第三聯(lián)經(jīng)營部留存),倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批,由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實際情況作出簽字意見,轉(zhuǎn)材料員調(diào)研價格。

  2.所存臨時性生產(chǎn)的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無特殊性的追加計劃,必須由總經(jīng)理簽字后,材料員方可受理,并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

  3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作:

  a.核實公司庫存后削減計劃,并注明。

  b.調(diào)研2~3家市場價格,做到貨比三家,填在計劃上。

  c.核實局內(nèi)公布價、藍通公司價,填在計劃上。

  d.調(diào)研內(nèi)部轉(zhuǎn)帳的價格,填在計劃上。

  然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批,由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況,拿出采購意見關(guān)報總經(jīng)理批復,由該部組織材料員,二天內(nèi)完成任務采購任務。

  4.杜絕計劃外采購,若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。

  二、材料采購及報銷。

  1.由材料員根據(jù)審批的材料計劃,全面負責落實材料的采購工作,實際采購的價格必須低于調(diào)研價格,并確保采購質(zhì)量。

  2.在采購材料時,需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單,報經(jīng)營部審批付款方式后,報總經(jīng)理批復,送到財務辦款式打款,第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務出納根據(jù)付款審批單掛個人應收帳款。

  3.付款15日內(nèi)由材料員(或經(jīng)辦人)及時追回發(fā)票,持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后,報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳,該筆業(yè)務完畢。月未計劃采購情況。

  4.付款15日內(nèi)不能平帳的,財務將按銀行同期利息扣除,由出納負責。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的.,罰責任人50~100元。

  5.經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作,如經(jīng)調(diào)查采購來的物質(zhì),在同質(zhì)、同期的情況下高于市場價,對責任人處于價差的十倍罰款。

  三、材料的入存及驗收。

  1.材料到貨后,倉庫保管員協(xié)材料員,按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單,并由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務及時查閱庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理,及時削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫,確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務,第四聯(lián)材料員留存,并核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時做好發(fā)票等資料的存檔工作。

  2.材料到貨,庫管員、協(xié)材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作,大件物品由計劃單位負責搬運,鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付,在5%的管理費中列出)

  四、材料出庫及費用的劃撥。

  1.材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后,在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)),并填定三聯(lián)出庫單,領料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員,由材料員以出庫單為依據(jù),按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

  2.庫管員要按進貨的不同廠家,分類記賬,借貸清晰。每月必須進行實物盤點,做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經(jīng)營部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點,庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領,否則按差異領的兩倍處罰。

  3.材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況,付款情況,欠款情況報經(jīng)營部。報以下幾個表格:

  a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。

  b.本月各項目部的材料費用。

  c.應付賬款。

  4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理,做到隨時查閱庫存情況。

  五、出礦的材料及設備、工具的管理。

  1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)(經(jīng)辦人需在出門證上簽字),一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符,對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。

  2.為方便工作,現(xiàn)購的物資需直達的,庫管員,應補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)

  3.調(diào)撥設備及工具時,由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實物調(diào)撥,并要建立建全各類臺帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具,不用設備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現(xiàn)象。

工程材料管理制度9

  為加強公司自購材料出入庫管理,如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況,減少流通費用,降低材料采購成本,結(jié)合公司實際情況,制訂本辦法。為減少公司資金占用量,建設項目中大宗材料原則上實行零庫存,通過集中招標采購,確定大型供應商,通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。

  一、材料計劃:

  采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃,于每月20日前編制次月材料需求計劃,報工程部復核,總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃,按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料(設備)供貨商,并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

  二、驗收程序:

  根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(或直送工地),監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收,監(jiān)理單位對材料的.質(zhì)量、規(guī)格進行檢查,工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求,填寫材料(設備)驗收單,在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份,采購部二份(其中提交財務部一份),施工單位一份,供貨商一份。不合格材料退回,發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。

  三、建立臺賬:

  采購部應在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù),并按照材料驗收單和收料單,建立材料(設備)采供臺帳。

  四、手續(xù)上報:

  材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后,應在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務部。

  五、五方對賬:

  采購部應于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬,做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料(設備)。

工程材料管理制度10

  為加強施工過程的質(zhì)量管理,強化工程進場材料監(jiān)督和檢查的力度,提高企業(yè)品牌在市場上的知名度,使企業(yè)的經(jīng)濟效益得到最大化的提高,行制定本管理辦法。

  第一條

  項目辦工程管理人員條件

  1.工程管理人員必須具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗,并經(jīng)考試合格方可擔任。

  2.需具備較高的.工作責任心、自覺性和原則性,并能吃苦耐勞,熱愛本職工作。

  第二條

  工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地,須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證,必要時,還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

  第三條

  建筑材料、構(gòu)配件及設備質(zhì)量應當符合下列要求:

  1.符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的合格標準和設計要求;

  2.符合在建筑材料、構(gòu)配件及設備或其包裝上注明采用的標準,符合以建筑材料、構(gòu)配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。

  第四條

  建筑材料、構(gòu)配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求:

  1.有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明;

  2.有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址;

  3.產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關(guān)規(guī)定和標準要求;

  4.設備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書,電氣設備還應附有線路圖;

  5.實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品,應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。

  第五條

  在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中,要求質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學、公正的原則,按照國家和企業(yè)的相關(guān)標準,施工作業(yè)規(guī)范,開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關(guān)系,事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽.

  第六條

  工程管理人員應按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收,并在進場材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假,項目建設或交付使用后,如發(fā)現(xiàn)存在問題,經(jīng)檢查,驗收記錄和實際情況不相符時,必須追究責任。

  第七條

  項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責,作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員,承擔以下責任:

  1.施工現(xiàn)場有違規(guī)行為,每次扣罰50元;如在施工現(xiàn)場重復發(fā)現(xiàn)三次以上違規(guī)行為,作下崗處分

  2.主材料進場如不及時參與檢驗、驗收,每出現(xiàn)一次扣罰50元,如發(fā)生質(zhì)量上的問題,由項目辦負責人和工程管理人員負全責,作下崗處理并承擔相應的費用;

  3.出現(xiàn)投訴且反映的問題屬實,確認是責任人員責任的,每出現(xiàn)一次扣罰當月工資;如屬重大失職行為,造成公司利益損失的,作下崗處理并賠償損失;

  4.項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的,年終一次性獎勵1000元——10000元。

工程材料管理制度11

  為規(guī)范本工程材料、設備采購管理工作,滿足工程需要,降低工程成本,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)管理要求和實際情況,特制定實施本制度。

  一、職責與范圍

 。ㄒ唬┴撠煿静牧、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂

  (二)負責公司所有工程用材料、設備的招投標、詢價、比價、認價、合同簽訂及采購工作,并協(xié)助相關(guān)工程單位和監(jiān)理公司對進場材料、設備進行檢測驗收,對合同中有關(guān)材料價格的認價工作;

 。ㄈ┴撠熃⑼晟频暮贤诸惞芾怼⒉牧铣鋈霂旃芾怼齑娌牧厦骷殠げ⒚吭戮巿笈c財務部、各領料單位、庫存盈虧的匯總報告。

 。ㄋ模┘皶r了解掌握工程建設用新材料的規(guī)格性能,隨時掌控建材市場的價格走勢情況,為工程建設及時提供材料方面的預測支持。

  (五)負責制定并實施材料部管理制度。

  二、采購材料、設備應遵循的原則

  (一)實行貨比三家的原則。比價采購的原則和同樣的質(zhì)量比價格、同樣的價格比信譽的工作方法,盡量采購符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。選擇合適的質(zhì)量等級范圍內(nèi)的供應單位進行價格、付款條件、服務內(nèi)容上的比對,擇優(yōu)選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。

 。ǘ┎少弳T采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發(fā)票(含增值稅發(fā)票和普通發(fā)票),伍佰元元以下的(普通發(fā)票及收據(jù)必須蓋上銷售經(jīng)營部專用印章)。票據(jù)隨貨到工地,經(jīng)工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬,以便查賬或做市場考察資料。

 。ㄈ⿲Σ少忂^程中發(fā)生的“回扣”必須如實上交公司財務部,不得據(jù)為已

  有,不得故意采購質(zhì)次價高產(chǎn)品,否則將追究當事人的責任。

 。ㄋ模└鶕(jù)用料部門的采購計劃,經(jīng)審核無誤后,按用料部門的要求、時限組織實施。貨到現(xiàn)場后應立即組織有關(guān)人員進行驗收,如品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等發(fā)生錯誤時,應分析原因,立即通知責任方糾偏,并根據(jù)公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行,發(fā)生費用由責任方負擔擔。

  三、材料、設備倉貯管理

  (一)合同管理

  簽訂的合同及流程審批表,原件一份一份室存檔,需交工程部履行的另外交付復印件。

 。ǘ┏鋈霂旃芾

  本部門范圍內(nèi)采購的材料、設備必須進行嚴格的出入庫登記,對各個供應商和各材料領用單位建立詳細的明細帳,對付款金額和進度建立明細帳。

  四、現(xiàn)場材料守護、管理

  (一)對工地材料的守護和管理,每個工地必須建立24小時值班制度(工地不離人值班),做到時時刻刻都有人守護。

 。ǘ┈F(xiàn)場材料由工地材料員與守夜人員進行材料(如:鋼筋、水泥、鋼管等等)交接。做到誰值班誰負責,誰丟失誰賠償。嚴格執(zhí)行上下班交接制度。

 。ㄈ┦匾谷藛T和材料人員每天在工人下班后,應對現(xiàn)場材料進行整理、堆碼。

 。ㄋ模⿲さ氐膹U料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售,出售中不能隱瞞數(shù)量。

  五、材料部崗位職責

  1、負責工程材料、設備的.采購及采購合同的起草、擬定工作,及工程有關(guān)材料、設備的價格信息的收集整理工作。

  2、負責與各材料設備供應商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認證工作。

  3、負責與各供應商的結(jié)款付款的呈報審批和劃撥款工作;

  4、對于購進材料設備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收;

  5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對;

  6、嚴格執(zhí)行出入庫記錄制度,建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務和各領料單位進行對帳盤點,做到帳帳相符、帳實相符。

工程材料管理制度12

  第一章、現(xiàn)場材料的存放與管理制度

一、建立對進場材料的檢驗制度:

  在組織材料分批進場時,除按規(guī)定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區(qū)域外,還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:

  1、必須根據(jù)進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據(jù)實際驗收情況作好記錄。經(jīng)過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

  2、必須按有關(guān)規(guī)定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質(zhì)量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。

  3、各種構(gòu)、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質(zhì)量事故。

  4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應的明細賬內(nèi)。

  5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理;疽笫菆(zhí)行:質(zhì)量不好照退,數(shù)量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經(jīng)濟手段把好材料進場關(guān)。

二、材料實行按定額用量供應制度:

  現(xiàn)場材料的使用必須以施工定額為依據(jù),以單位工程為單位,按分部分項工程限額領用材料。為此,特制訂如下領用制度:

  1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查,促進班組核算,在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數(shù)量,為班組實行干前預算,干中核算,干后結(jié)算提供了依據(jù)和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。

  2、對不能實行定額供應的'材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任,對節(jié)約部分要實行獎勵。

  3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發(fā)牌子領料。根據(jù)牌子收回數(shù)量進行用料結(jié)算。

三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度:

  除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現(xiàn)場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:

  1、收料必須嚴格手續(xù),做到無單不收料、無單不做帳,根據(jù)進場憑證進行驗收登帳。

  2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。

  3、發(fā)料應根據(jù)無單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數(shù)量準確、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。

  4、要經(jīng)常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續(xù);要經(jīng)常清理現(xiàn)場,整理回收余料,做到工完場清。

  5、必須設卡建帳,收發(fā)料單據(jù)要及時記卡、記帳,實行日清月結(jié)、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。

  第二章、現(xiàn)場機械設備使用管理制度

一、人機固定制度:

  1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養(yǎng)負有直接責任。

  2、實行人機固定制度,使現(xiàn)場施工機械的保管、保養(yǎng)工作落實到人。

  3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

  4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內(nèi)分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設備,則應設專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。

二、崗位責任制度:

  1、在崗工人應遵守安全操作規(guī)程,并按安全技術(shù)交底要求來操作。

  2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量,降低消耗。

  3、人人都要愛護機械設備,嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。

  4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。

  5、認真執(zhí)行交接班制度,填寫好機械設備的運轉(zhuǎn)記錄。

三、例行保養(yǎng)制度:

  1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規(guī)定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養(yǎng)。

  2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調(diào)整、緊固、防腐等例行性工作。

  3、通過例行保養(yǎng)使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。

四、定期保養(yǎng)制度:

  1、機械設備運轉(zhuǎn)到所規(guī)定的定額工時時,要停機進行保養(yǎng)。

  2、保養(yǎng)周期根據(jù)機械設備使用說明書的規(guī)定和實際工作經(jīng)驗而制定。

  3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養(yǎng)。

  4、嚴格按照設備的保養(yǎng)間隔期,依據(jù)規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求,執(zhí)行維修保養(yǎng)。

工程材料管理制度13

  一、材料采購

  1、施工項目所需的主要材料和大宗材料(a類材料),應由公司物資部門訂貨或市場采購,按計劃供應給項目經(jīng)理部。公司物資部門應根據(jù)工程工期要求制定采購計劃,審定供應人要會同技術(shù)部門對供應方進行考核,選擇價格合理,材料質(zhì)量符合要求及供貨時間守信用的單位,報公司領導批準后,簽訂供貨合同。項目經(jīng)理部應配合公司技術(shù)部門及時向公司物資部門提供材料需用計劃。

  2、施工項目所需的零星材料(c類材料)公司領導批準后可由項目經(jīng)理部采購。項目經(jīng)理部應編制采購計劃,報公司物資部門審核,經(jīng)公司領導批準后方可采購。

  二、項目部的材料管理

  1、進場的材料應進行數(shù)量驗收和質(zhì)量認證,應有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明(包括廠名、品種、出廠日期出廠編號、試驗數(shù)據(jù))和出廠合格證。要求復檢的材料要有送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定,不得用于工程中。

  2、材料倉庫的選址應有利于材料的進出和存放,符合防火、防雨、防盜、防風、防變質(zhì)的要求。

  3、項目入庫的`材料應按型號、品種分區(qū)堆放,并分別編號、標識。易燃易爆的材料應專門存放、專人負責保管,并有嚴格的防火、防爆措施。有防濕、防潮要求的材料,應采取防濕、防潮措施,并做好標識。有保質(zhì)期的存放材料應定期檢查,防止過期,并做好標識。易損壞的材料應保護好外包裝,防止損壞。

  4、應建立材料使用限額領料制度。超限額的用料、用料前應辦理手續(xù),填寫領料單,注明超額原因,經(jīng)項目經(jīng)理部材料管理人員審核、項目經(jīng)理批準后方可領料。

  5、建立材料使用臺帳,記錄使用和節(jié)、超情況。

  6、項目部材料管理人員應對材料使用情況進行監(jiān)督;做到工完、料凈、場清;建立監(jiān)督記錄,對存在的問題應及時分析和處理。

  7、班組應辦理剩余材料退料手續(xù)。設施用料、包裝物及容器應回收,并建立回收臺帳。

  8、周轉(zhuǎn)材料的保管、使用要按公司制定的制度實施。

工程材料管理制度14

  1 .為了進一步加強周轉(zhuǎn)材料的管理,使其標準化、規(guī)范化,提高使用的經(jīng)濟效果,制訂本制度。

  2 .本制度規(guī)定了周轉(zhuǎn)材料的計劃采購、收發(fā)保管使用、回收處理和核算業(yè)務管理流程。

  3 .本規(guī)定所指周轉(zhuǎn)材料是鋼(木)模板、鋼(木竹)腳手架板、鋼(木)支撐門型腳手架及其零配件。

  4 .周轉(zhuǎn)材料自企業(yè)購人至報廢處理的全過程,均屬本條例管理的范圍。

  5 .企業(yè)要設置專門機構(gòu)和管理人員,對周轉(zhuǎn)材料要集中管理,實行租賃。

  6 .出租部門要遵守以下規(guī)定。

  ( 1 )根據(jù)需用計劃編制供需平衡表,組織平衡調(diào)度;

  ( 2 )采購驗收按《 倉庫管理制度》 執(zhí)行;

  ( 3 )質(zhì)量驗收按照《 周轉(zhuǎn)材料驗收和報廢標準》 執(zhí)行,采取隨機抽樣的辦法,定型組合鋼模板每種規(guī)格抽驗五塊;其他品種每批到貨抽檢10件。如果不符,不予驗收;

  ( 4 )對使用中的周轉(zhuǎn)材料進行監(jiān)督檢查指導,并組織回收,及時修復,凡需報廢的按規(guī)定程序辦理報廢。租用部門必須遵守以下規(guī)定使用和維護。

  1 )使用和維護周轉(zhuǎn)材料的組配支搭、拆除、整修等作業(yè)過程;

  2 )組配和支搭要嚴格按照施工方案執(zhí)行。嚴禁挪做他用,隨意裁截和打孔;

  3 )拆除時不得從高空扔摔;

  4 )拆除后應及時清除灰垢,外觀整形和保養(yǎng),并按規(guī)格分開好壞,碼放在指定地點;

  5 )施工現(xiàn)場不再使用的周轉(zhuǎn)材料應及時退庫,并做好記錄。

  7 .出租和租用部門都必須遵守以下規(guī)定對周轉(zhuǎn)材料實行保養(yǎng)和維修。

  ( 1 )各種周轉(zhuǎn)材料均應按規(guī)格碼放,陽面朝上,垛位見方;

  ( 2 )露天存放的周轉(zhuǎn)材料,先夯實場地,并下墊30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超過zm ,垛位間距有通道;

  ( 3 )零配件要裝人容器中保管;

  ( 4 )使用后的周轉(zhuǎn)材料要及時清除灰垢,進行外觀整形和技術(shù)保養(yǎng)。

  8 .出租部門三項考核指標。

  ( 1 )鋼模出租率=[期內(nèi)平均出租數(shù)量(平米)]÷[期內(nèi)平均擁有量(平米)× l00%〕 ;

  ( 2 )報廢率=[期內(nèi)報廢數(shù)量總金額〕÷[期內(nèi)平均擁有量總金額」×100 % ;

  ( 3 )鋼模周轉(zhuǎn)次數(shù)=[期內(nèi)完成支模面積(平米)]÷[期內(nèi)平均擁有量(平米)]。損耗率按品種分別計算,損耗數(shù)量為缺量與損壞且不可修復的'數(shù)量之和。

  9 .凡違反周轉(zhuǎn)材料管理制度的,按照以下規(guī)定處罰。

  ( l )有下列行為之一的,處責任者個人50 元罰款,處責任單位500 元罰款;

  1 )無專門機構(gòu)或人員進行管理的;

  2 )采購和驗收未能按規(guī)定辦理的;

  3 )未按《 周轉(zhuǎn)材料驗收和報廢標準》 進行質(zhì)量驗收的;

  4 )出租部門未對使用過程進行監(jiān)督檢查的;

  5 )未能及時組織回收修復的,以及未按規(guī)定標準報廢的;

  6 )組配和支搭違反施工方案的,并隨意挪作他用、裁截和打孔的;

  7 )在拆除時隨意從高空中扔掉的;

  8 )使用后未能及時清理、整理、保養(yǎng)的;

  9 )未按規(guī)定碼放,隨意堆放的。

  ( 2 )對情節(jié)較嚴重,管理確實混亂,將視其情況加重處罰。

  10 .附則

  ( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

  ( 2 )本制度自20xx年10月20 起執(zhí)行。

工程材料管理制度15

  現(xiàn)場材料管理制度包括:現(xiàn)場合用材料管理、現(xiàn)場專用材料管理、現(xiàn)場合用工具管理、現(xiàn)場專用工具管理、現(xiàn)場構(gòu)配件管理、現(xiàn)場臨時設施材料管理、現(xiàn)場剩余材料管理等方面的內(nèi)容。

  一、現(xiàn)場合用材料的管理:合用材料是指施工過程中,多部位使用和多工種使用的那些相同材料,數(shù)量大,使用時間長,操作工種及隊組之間容易混串,比如沙石料的使用。

  1、進料:根據(jù)工程進度和場地大小,采用月、旬、周平衡的進料方法。

  2、驗收:一般采用點驗、稱重或量方等方式驗收數(shù)量。

  3、堆放:按施工平面圖堆放,盡量一次到位,減少二次般運。

  4、使用:根據(jù)工程量對班組進行限額。

  二、做好現(xiàn)場專用材料的管理:專用材料是指施工過程中,為某一工種或某一施工部門專門使用的材料。專用材料采用專業(yè)承包方式管理。具體工作應作好以下:

  1、簽訂承包協(xié)議:協(xié)議應明確專業(yè)隊組承包的施工項目及其應用的材料品種、數(shù)量以及供應方式、用料要求、驗收標準和獎懲辦法。材料用量以施工預算為依據(jù)。

  2、抓好實施過程的管理:項目采購物資進場后,材料室負責接收。專業(yè)隊組領料人員應認真進行點驗,并及時辦理領料簽認。

  3、抓好驗收和結(jié)算工作:隊組所承包的分項工程完成后,項目經(jīng)理組織技術(shù)人員對工程質(zhì)量進行驗收。在質(zhì)量合格的前提下,::組織材料員辦理用料結(jié)算,匯總實際耗用量,與承包量對比計算節(jié)約或超耗,按協(xié)議兌現(xiàn)獎罰。

  三、做好合用工具的管理:合用工具是指在一個工程項目現(xiàn)場內(nèi),由各班組共同使用而又不能固定到班組的工具。由于其價值較高,使用期限較長,班組不便攜帶,因此通常采用統(tǒng)一管理。此工作由項目工程室機械組完成。

  1、制定現(xiàn)場合用工具使用要求,監(jiān)督班組合理使用,對任意損壞者,按規(guī)定進行處罰。

  2、對在用的.合用工具,要定期檢查維護,確保工具完好。

  3、對不再使用的合用工具要及時回收,辦理退租手續(xù),結(jié)算支付租金。

  四、做好現(xiàn)場專用工具管理:專用工具是指限于專業(yè)班組或個人經(jīng)常使用,并便于攜帶的工具,具有品種多、數(shù)量大、價格低、容易丟失、便于個人攜帶的特點。在管理上,采用工具費用定額承包的管理方法,由施工隊自行租用、購買、保管和使用,盈虧由隊組自負。

  五、現(xiàn)場構(gòu)配件管理制度:現(xiàn)場構(gòu)配件是指事先預制,然后送到現(xiàn)場的各種成品、半成品,這類產(chǎn)品品種規(guī)格多,配套性強,不易搬動,質(zhì)量要求嚴,因此在管理中應抓好以下環(huán)節(jié):

  1、根據(jù)工程進度及時編制上報分層、分段的各種構(gòu)配件加工計劃,在簽定訂貨合同時,向廠家做好技術(shù)交底。

  2、根據(jù)構(gòu)配件加工訂貨合同,掌握構(gòu)配件生產(chǎn)加工進度,了解裝卸運輸情況,搞好與施工需用的銜接。

  3、做好構(gòu)配件進入現(xiàn)場的各項準備,包括庫房、場地及裝卸人力和設備等。對進場的構(gòu)配件要按加工計劃所列品種、規(guī)格、型號做好進場驗收。

  4、構(gòu)配件的保管與堆放要符合技術(shù)規(guī)程要求。

  5、指導和監(jiān)督隊組構(gòu)配件合理使用。要對號入座,防止串用、混用。

  6、建立構(gòu)配件臺帳,記錄構(gòu)配件的加工、進場、消耗和庫存情況。

  六、臨時設施材料管理制度:臨時設施是指在工程項目建設過程中必須搭建的生產(chǎn)和生活用臨時建筑。對臨時設施材料的管理,重點放在控制用量和強化回收上。

  七、現(xiàn)場剩余材料管理制度:現(xiàn)場剩余材料是指已進入現(xiàn)場,由于某些原因而不再使用的材料。項目材料室應抓好現(xiàn)場剩余材料的管理。

  1、剩余材料和殘舊材料,應由材料室負責做好回收、整修和退庫工作。

  2、對隊組的剩余材料要及時回收入庫和整修,以利再使用。對于工程項目不再使用的材料,不論批量大小都按在庫材料保管,防止損壞丟失。

  3、對工程項目不再使用的可用產(chǎn)品,應及時報批,轉(zhuǎn)賣給其他單位使用,避免長期積壓和變質(zhì)。

  4、對不再使用的廢料,經(jīng)批準后可自行處理,回收資金沖減工程項目成本。

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