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醫(yī)院績效評價報告

時間:2024-10-03 13:46:27 報告 我要投稿

醫(yī)院績效評價報告

  在生活中,大家逐漸認識到報告的重要性,報告具有語言陳述性的特點。我們應(yīng)當如何寫報告呢?以下是小編為大家收集的醫(yī)院績效評價報告,希望對大家有所幫助。

醫(yī)院績效評價報告

醫(yī)院績效評價報告1

  一、基本情況

  20xx年6月6日牟定縣發(fā)展和改革局通過《牟定縣發(fā)展和改革局關(guān)于對牟定縣中醫(yī)醫(yī)院補短板建設(shè)項目可行性研究報告的批復(fù)》(牟發(fā)改社會〔20xx〕29號)批準實施牟定縣中醫(yī)醫(yī)院補短板建設(shè)項目,項目概算總投資20,024萬元。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:新建牟定縣中醫(yī)醫(yī)院骨外科住院綜合樓、老年人康復(fù)中心、科研樓、架空連廊、立體停車樓、中心花園建設(shè)、污水處理站擴建,總建筑面積28,777平方米。資金籌措方案:爭取上級補助及地方配套。

  20xx年8月牟定縣中醫(yī)醫(yī)院申報補短板建設(shè)項目專項債券資金9,000萬元,該債券發(fā)行日期為20xx年9月9日,債券期限10年,票面利率為3.1%。20xx年9月23日專項債券資金9,000萬元已全額到位,截至績效評價日,專項債券資金已支出1,018.34萬元,該項目計劃配套資金11,024.85萬元,實際到位105.59萬元,其余10,919.26萬元配套資金暫無明確資金來源。骨外科住院綜合樓于20xx年5月13日開工建設(shè),目前老年人康復(fù)中心完成施工圖設(shè)計單位采購、中心花園完成施工單位采購等,其他建設(shè)內(nèi)容暫未組織實施。

  二、績效評價結(jié)論

  評價得分64.78分,評價等級為“中”。牟定縣中醫(yī)醫(yī)院按照專項債券資金的有關(guān)程序申報項目,編制了財務(wù)評價報告、法律意見書及實施方案;符合專項債券資金的支持領(lǐng)域和方向。但項目存在決策不夠科學合理,項目成熟度不足;配套資金未全部到位、項目預(yù)期收益難以覆蓋融資本息等問題。

  三、主要經(jīng)驗及做法

  項目實施過程中各方單位合力負責,多方面進行協(xié)調(diào)和溝通,切實推進項目實施,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。

  四、存在的`主要問題

 。ㄒ唬╉椖可陥髮m梻瘯r成熟度不足,實施進度嚴重滯后,專項債券資金使用效率不高

  項目申報專項債券時前期工作不到位,因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調(diào)整變更、內(nèi)部部分規(guī)劃設(shè)計修改等導(dǎo)致項目進度嚴重滯后,進而導(dǎo)致專項債券資金閑置。

 。ǘ⿲m梻Y金管理使用不規(guī)范

  在施工單位包工包料的情況下,用專項債券資金支付材料采購款4,600萬元,采購依據(jù)不充分,采購真實性存疑。

  (三)項目存在不能自求平衡的風險

  一是申報專項債券資金時的實施方案、財務(wù)評價報告近五年歷史醫(yī)療收入歷史數(shù)據(jù)中,20xx年-20xx年收入數(shù)據(jù)均大于實際醫(yī)療收入數(shù)據(jù),申報時預(yù)測的20xx年收入比20xx年實際收入少990.15萬元,且中醫(yī)醫(yī)院現(xiàn)無停車費收入,也無食堂出租收入。二是因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調(diào)整變更、內(nèi)部部分規(guī)劃設(shè)計修改等原因?qū)е马椖窟M度嚴重滯后,項目存在不能按期完成的風險,進而導(dǎo)致項目產(chǎn)生收益的時間推后故而預(yù)期收益難以按計劃實現(xiàn)。

 。ㄋ模╊A(yù)算、績效管理不夠到位

  申報專項債券時實施方案項目目標僅僅描述項目實施內(nèi)容,無預(yù)期產(chǎn)出效益和效果,且存在部分指標不可衡量,如“縣級中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療救治能力提升”(指標值“100%”)、“居民健康水平提高”(指標值“中長期”),目標細化、量化程度不夠。

  五、建議

  (一)規(guī)范項目管理,加快項目實施

  建議縣級財政在申報專項債券項目環(huán)節(jié),應(yīng)做實做細項目成熟度審核,優(yōu)先選取已完成相關(guān)前期工作的項目,防止批復(fù)服務(wù)于專債申報,待專項債券資金到位后才開展前期工作。確保專項債券資金到位后可及時形成實物工作量,提高資金使用效率。

  (二)嚴格專項債券資金管理,合規(guī)使用資金

  建議縣級相關(guān)單位樹立專債資金合規(guī)使用意識,規(guī)范資金使用,確保資金安全。

 。ㄈ淞L險意識,防范債務(wù)風險

  一是各單位申報專項債券資金時應(yīng)結(jié)合項目實際情況,根據(jù)項目客觀條件編制申報材料;據(jù)實、科學、合理編制相關(guān)財務(wù)評價報告;二是完善對專項債券資金和項目資金管理的相關(guān)制度,及時對專項債券的風險進行分析和評估,并根據(jù)實際情況制定切實可行的風險管控措施;三是多方合力積極推進項目進度,使項目盡早完工并投入使用、產(chǎn)生預(yù)期收益,以緩解資金還款壓力、防范債務(wù)風險。

  (四)樹立績效理念,加強目標管理

  建議各項目相關(guān)單位應(yīng)樹立績效理念、加強專項債券資金預(yù)算績效管理,項目申報時應(yīng)全面考慮項目產(chǎn)出和效益,并突出重點設(shè)立績效指標,項目實施過程中應(yīng)加強對目標的監(jiān)控,將績效管理貫穿于專項債券資金項目立項、限額分配和使用全過程。

醫(yī)院績效評價報告2

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  20xx年我市根據(jù)公立醫(yī)院服務(wù)人口、醫(yī)療服務(wù)量(門診人數(shù)和住院人數(shù))、醫(yī)改績效和20xx年醫(yī)改重點工作進展情況,統(tǒng)籌中央、省、市公立醫(yī)院綜合改革補助資金,進行安排。其中中央、省共投入公立醫(yī)院綜合改革補助資金3010.57萬元(其中,中央補助資金2229.54萬元,省補助資金781.03萬元)。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  1.項目績效總目標

  到20xx年,符合市情的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度和醫(yī)藥衛(wèi)生服務(wù)管理新機制全面運行,系統(tǒng)化醫(yī)療保障體系、多元化城鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)體系、均等化公共衛(wèi)生服務(wù)體系、規(guī)范化藥品供應(yīng)保障體系、法制化醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)管體系全面建立。

  2.項目績效階段性目標

  推動“三醫(yī)”聯(lián)動,著力抓好分級診療、現(xiàn)代醫(yī)院管理、全民醫(yī)保、藥品供應(yīng)保障、綜合監(jiān)管等5項制度建設(shè),統(tǒng)籌推進相關(guān)領(lǐng)域改革,進一步增強醫(yī)改的整體性、系統(tǒng)性和協(xié)同性,努力推動醫(yī)改向縱深發(fā)展。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  通過績效評價,核實20xx年度公立醫(yī)院綜合改革補助資金使用情況及取得的效果,總結(jié)資金管理的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)資金管理中存在的問題,為提高補助資金的使用效益,加強財政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預(yù)算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。

 。ǘ┛冃гu價工作情況

  1.專人負責績效評價工作

  為做好20xx年度公立醫(yī)院綜合改革補助資金績效自評工作,體制改革科明確專人具體負責實施績效評價工作,并提交最終績效評價報告。

  2.專業(yè)項目自評

  各涉改公立醫(yī)院按照國家衛(wèi)生健康委體改司的統(tǒng)一部署,對照《公立醫(yī)院綜合改革績效評價指標表》,開展績效自評,自評結(jié)果報送市衛(wèi)生健康委體制改革科匯總復(fù)核。

  3.形成績效評價報告

  市衛(wèi)生健康委體制改革科通過對各涉改醫(yī)院提交的材料查證復(fù)核,結(jié)合20xx年度公立醫(yī)院綜合改革效果預(yù)評考核情況進行綜合分析,最終形成績效評價報告。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  按照項目相關(guān)的管理制度,強化對涉改公立醫(yī)院業(yè)務(wù)、技術(shù)及財務(wù)管理等措施,保證了20xx年度公立醫(yī)院綜合改革各項工作的順利推進。20xx年度涉改醫(yī)院運行平穩(wěn)。20xx年1-12月,全市41家涉改公立醫(yī)院醫(yī)療收入492890.43萬元,較20xx年同期增長11.61%;醫(yī)占比32.24%,藥占比26.59%,每百元醫(yī)療收入衛(wèi)生材料消耗22.65元。取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

  四、項目主要績效情況分析

  20xx年,根據(jù)各區(qū)縣(市)衛(wèi)生健康行政部門和各涉改公立醫(yī)院上報情況,基本完成了20xx年度的預(yù)期任務(wù),并取得了較好的成效:

 。ㄒ唬┽t(yī)聯(lián)體建設(shè)全面推開。全市已建立各種形式的醫(yī)聯(lián)體23個,其中市級醫(yī)聯(lián)體(含市域醫(yī)聯(lián)體、?坡(lián)盟)6個,縣域醫(yī)共體13個,遠程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)4個。

  (二)公立醫(yī)院薪酬制度改革試點工作。成立了益陽市公立醫(yī)院薪酬制度改革試點小組,益陽市人民政府辦公室發(fā)布了《益陽市公立醫(yī)院薪酬制度改革試點工作實施辦法》(益政辦函【20xx】5號),明確益陽市第四人民醫(yī)院為市級試點醫(yī)院,啟動我市公立醫(yī)院薪酬制度改革試點工作。目前,益陽市第四人民醫(yī)院正式出臺了試點操作辦法,完善了公立醫(yī)院內(nèi)部分配辦法,統(tǒng)籌考慮編制內(nèi)外人員薪酬待遇,推進編內(nèi)編外人員同崗?fù)觥?/p>

  (三)深化醫(yī)保支付方式改革穩(wěn)步推進。一是按病種付費已在全市全面推開。二是基本醫(yī)療保障制度不斷完善。發(fā)布《益陽市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險普通門診統(tǒng)籌管理實施細則》,進一步完善了我市城鄉(xiāng)居民特殊門診政策。

 。ㄋ模┕⑨t(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力明顯提升。20xx年,益陽市婦幼保健院、益陽市第四人民醫(yī)院、益陽市第五人民醫(yī)院、益陽市人民醫(yī)院、桃江縣人民醫(yī)院已相繼通過湖南省衛(wèi)生健康委組織的評審升格為三級醫(yī)院,全市三級公立醫(yī)院增加至7家;湖南省衛(wèi)生健康委、中醫(yī)藥管理局分別批準同意安化縣人民醫(yī)院、桃江縣中醫(yī)院設(shè)置為三級醫(yī)院。

  (五)藥品供應(yīng)保障制度不斷完善。短缺藥品監(jiān)測點增設(shè)至14個。將短缺藥品的.監(jiān)控、公立醫(yī)院配備使用基本藥物納入了醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革綜合考核,推進基本藥物配備使用。20xx年1-11月區(qū)縣(市)公立醫(yī)院采購基藥金額占總藥品采購金額的比例為38.31%。公立醫(yī)院嚴格執(zhí)行國家藥品集中采購政策,全部實施藥品采購“兩票制”,全部在湖南省醫(yī)藥集中采購平臺采購中標藥品。20xx年12月25日起,全面取消轄區(qū)內(nèi)公立醫(yī)院醫(yī)用耗材加成,并按要求調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格。

  (六)綜合監(jiān)管力度加大。20xx年1-12月,加大醫(yī)療保障欺詐騙保和衛(wèi)生違法行為的打擊力度,移送司法機關(guān)3家,追回基金475.17萬元;打破“服務(wù)協(xié)議”終身制,解除服務(wù)協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)4家;推進醫(yī)保智能審核系統(tǒng),啟動人臉身份識別和遠程查房信息系統(tǒng),系統(tǒng)共形成違規(guī)信息45159條,核扣違規(guī)費用41.86萬元。20xx年市食藥監(jiān)稽查支隊打擊藥品違法違規(guī)行為立案2起,移送公安機關(guān)1起,聯(lián)合公安機關(guān)查辦案件2起,移送人民法院強制執(zhí)行1起,撤銷《醫(yī)療器械經(jīng)營許可》3張,罰沒8.49萬元。組織對各區(qū)縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作進展情況和41家涉改公立醫(yī)院綜合改革進展情況開展了專項督查,加大了醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督執(zhí)法力度,嚴肅查處開大處方、收受藥品回扣、擠占挪用、違規(guī)收費等違法違紀行為。

  五、存在的問題

 。ㄒ唬﹤別地方資金到位不及時。項目資金到位不及時,一定程度上影響了項目的實施,降低了財政資金的使用效益。

 。ǘ┱咝麄髁Χ扔写M一步加強。在利用傳統(tǒng)宣傳手段的同時,充分利用微博、微信等新媒體、新平臺,建立組織單位信息發(fā)布平臺等,從而多途徑、多形式地開展公立醫(yī)院綜合改革政策的宣傳活動。

  六、后續(xù)工作計劃

  (一)加強審核,提高效率,優(yōu)化中間環(huán)節(jié),提高專項資金工作效能。

  (二)進一步健全管理制度、優(yōu)化工作流程,提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平,完善資金專項績效管理。

 。ㄈ┘訌姳O(jiān)督檢查,強化對資金下達、到位的考核力度,啟用誰耽誤、誰負責的問責機制,確保項目資金及時到位。

醫(yī)院績效評價報告3

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r:立項情況、實施主體項目、資金及主要內(nèi)容

  預(yù)算單位儋州市衛(wèi)生健康委員會本級的項目儋州市濱海新區(qū)醫(yī)院屬于部門項目

  主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會

  項目負責人為:李林森

  項目概述如下:建設(shè)一家項目建設(shè)用地面積為153畝,設(shè)置500張床位,總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。主要建設(shè)內(nèi)容為4層門診醫(yī)技樓、13層病房樓、4層行政辦公樓和15層值班樓,1層發(fā)熱門診五個主體建筑,以及連廊、門衛(wèi)、垃圾站房等相關(guān)配套用房。項目開工時間為20xx年11月,計劃竣工時間為20xx年10月。

  (二)項目年度預(yù)算績效目標和績效指標設(shè)定情況

 。òA(yù)期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等)

  總體目標:洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展,視為市政府主動找準定位,積極謀劃和推動濱海新區(qū)及“環(huán)新英灣”地區(qū)配套項目建設(shè),打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務(wù)中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市,結(jié)合西部區(qū)域醫(yī)療中心發(fā)展規(guī)劃,市委市政府決定在儋州濱海新區(qū)建設(shè)一所用地面積為153畝,設(shè)置500張床位,總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。

  20xx年度目標是洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展,視為市政府主動找準定位,積極謀劃和推動濱海新區(qū)及“環(huán)新英灣”地區(qū)配套項目建設(shè),打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務(wù)中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市,結(jié)合西部區(qū)域醫(yī)療中心發(fā)展規(guī)劃,市委市政府決定在儋州濱海新區(qū)建設(shè)一所用地面積為153畝,設(shè)置500張床位,總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。

  當年年度目標完成情況:

  二、項目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況(包括決策過程和結(jié)果)

 。ǘ╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況

  預(yù)算情況如下:

  資金總額-年初預(yù)算數(shù)0元,資金總額-全年預(yù)算數(shù)60000000元,

  財政資金-年初預(yù)算數(shù)0元財政資金-全年預(yù)算數(shù)60000000元,

  專戶-年初預(yù)算數(shù)0元,專戶全年預(yù)算數(shù)0元,

  單位年初預(yù)算數(shù)0元,單位全年預(yù)算數(shù)0元。

 。ㄈ╉椖抠Y金(主要是指財政資金)實際使用情況

  資金執(zhí)行情況如下:

  資金總額-全年執(zhí)行數(shù)59991504.02元,資金總額-執(zhí)行率0元

  其中:

  財政資金-全年執(zhí)行數(shù)59991504.02元,財政資金-執(zhí)行率99.99%

  專戶全年執(zhí)行數(shù)0元,專戶-執(zhí)行率0

  單位全年執(zhí)行數(shù)0元,單位全年執(zhí)行率0

  (四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等)

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r(包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況)

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

  其中:項目的'經(jīng)濟性分析主要是對項目成本(預(yù)算)控制、節(jié)約等情況進行分析,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質(zhì)量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

 。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿汕闆r及原因分析

  五、其他需要說明的問題

  (一)后續(xù)工作計劃

 。ǘ┲饕(jīng)驗及做法、存在問題和建議

  (包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等)

醫(yī)院績效評價報告4

  一、項目基本情況

  根據(jù)退役軍人管理服務(wù)工作職責,做好全市退役軍人的思想政治、權(quán)益維護、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作,為保山社會穩(wěn)定做好服務(wù)保障。20xx年4月保山市退役軍人事務(wù)局開設(shè)基本賬戶,市財政下達開辦費用于單位正常運行。20xx年,市財政一般公共預(yù)算資金安排項目經(jīng)費300000.00元。

  二、項目績效自評工作開展情況

  保山市退役軍人事務(wù)局成立是為做好全市退役軍人的思想政治、權(quán)益維護、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作。我局對20xx年度項目運行情況進行了全面的梳理,就經(jīng)費的預(yù)算、執(zhí)行以及支付的工作進行了總結(jié)回顧,并對項目開展情況進行全方位的績效自評。20xx年市財政下?lián)荛_辦費300000.00元,資金使用300000.00元。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。該項目資金預(yù)算300000.00元,實際到位300000.00元。

  2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年底,該項目資金根據(jù)實際情況使用,資金支出300000.00元,執(zhí)行率為100%。

  3.項目資金管理情況。在年度預(yù)算管理過程中,進一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督,努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面,緊扣制度建設(shè)重點,圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面,結(jié)合機構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè),狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度,建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制,并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度,認真貫徹執(zhí)行,確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面,嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求,切實履行預(yù)算管理職責,加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理,維護預(yù)算的嚴肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行序時進度要求,定期通報預(yù)算執(zhí)行進度情況,分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難,根據(jù)預(yù)算項目用途,確保?顚S茫涌祛A(yù)算執(zhí)行進度。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1.產(chǎn)出指標完成情況。

  產(chǎn)出指標下的質(zhì)量指標目標:項目資金專款專用,完成率100%;辦公設(shè)備等交付后后正常運行,完成率100%。

  2.效益指標完成情況。

  效益指標下的社會效益指標目標:為退役軍人管理服務(wù)工作發(fā)揮100%效力,完成率100%。

  3.滿意度指標完成情況。

  滿意度指標下的.服務(wù)對象滿意指標目標:受益方滿意率100%,實際滿意率100%。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  無

  五、績效自評結(jié)果

  該項目20xx年支出按照實際情況支出,達到預(yù)期績效目標。經(jīng)全面綜合評價,該項目績效自評分100分。

  六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

  1.項目績效自評結(jié)果根據(jù)市財政局要求時限在門戶網(wǎng)站上進行公開。

  2.針對本部門績效自評中存在的問題,及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu),合理配置資源,加強財務(wù)管理。

  3.建立激勵與約束機制,強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

  七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

  (一)績效自評的工作經(jīng)驗

  強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領(lǐng)導(dǎo),總結(jié)自評工作經(jīng)驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。強化質(zhì)量,規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。強化落實,按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中,要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作,進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度,加強與各業(yè)務(wù)部門的溝通配合、培訓和指導(dǎo),才能按要求完成本部門績效自評工作。

 。ǘ┐嬖趩栴}和建議

  市退役軍人事務(wù)局的部門財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優(yōu)化,績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題,在今后的工作中加以改進和完善,同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導(dǎo),促進提高部門績效自評質(zhì)量。

  八、其他需說明的問題

  無

醫(yī)院績效評價報告5

  一、項目基本情況

  市醫(yī)療保障局是20xx年新成立單位,項目經(jīng)費用于支付辦公場所改造、辦公設(shè)備、通訊等各類辦公條件籌備、完善的支出。

  二、項目績效自評工作開展情況

  結(jié)合年度工作完成梳理項目經(jīng)費開支科目,從資金到位、執(zhí)行、管理及經(jīng)費投入后各績效評價指標完成情況對項目績效開展自評。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。該項目年初預(yù)算資金為30萬元,全部為市級財政資金,20xx年度資金全部到位。

  2.項目資金執(zhí)行情況。20xx年財政預(yù)算項目資金30萬元,支付30萬元。

  3.項目資金管理情況。:項目資金的收支嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等法律法規(guī)和制度的要求,進行規(guī)范核算管理。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1.產(chǎn)出指標完成情況。100%

  2.效益指標完成情況。100%

  3.滿意度指標完成情況。100%

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  無

  五、績效自評結(jié)果

  為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等國家有關(guān)規(guī)定,對績效目標的設(shè)定情況、資金投入和使用情況等進行評價,自評分為98分。

  六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

  待市財政局及相關(guān)部門審核后在政府門戶網(wǎng)站上進行公開。

  七、績效自評工作的'經(jīng)驗、問題和建議

  保證項目資金?顚S,在以后工作中繼續(xù)加強資金規(guī)范管理。

  八、其他需說明的問題

  無

醫(yī)院績效評價報告6

  一、項目基本情況

  項目名稱:重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金(艾滋病防治資金項目)

  項目資金:59.88萬元

  項目執(zhí)行時間:20xx年1月--20xx年12月

  二、項目基本情況

  為鞏固艾滋病防治成效,推動艾滋病防治工作深入開展,切實保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,加強特殊人群艾滋病預(yù)防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。

  三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關(guān)情況

  為加強項目績效目標管理,切實提高財政資金使用效益,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作,及時部署,安排專人負責開展自評工作,確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀。

  四、項目績效實現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1、項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元,其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元,保財社〔20xx〕55號撥款1、20萬元,保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元,其中:辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓費支出1、74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務(wù)費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設(shè)備購置0.94萬元、專用設(shè)備購置2.27萬元。根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責發(fā)生制列支,不再有財政項目補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,已支定收。

  3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標進行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的.順利實施。

  (二)項目績效指標完成情況

  1、產(chǎn)出指標完成情況。運用中醫(yī)藥治療人數(shù)1366人,遠遠超過既定目標110人次。

  2.效益指標完成情況。

  一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值,醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值,安全套擺放率完成目標值;

  二是加強宣傳教育,多次組織醫(yī)生、護士及行政人員培訓防艾知識,并通過發(fā)宣傳單、開講座等形式,向群眾宣傳艾滋病知識,知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,加強特殊人群艾滋病預(yù)防管理,保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

  3.滿意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務(wù)對象滿意度≥90%。

  五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率。

  六、績效自評結(jié)果

  項目各項績效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行項目收支管理,根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責發(fā)生制列支,不再有財政項目補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,已支定收。自評為優(yōu)。

醫(yī)院績效評價報告7

  一、項目的公益性

  中醫(yī)院改建傳染病區(qū)項目由中醫(yī)院負責。經(jīng)公益性論證分析,該項目符合項目公益性的條件,具體闡述如下:

  1、法律對公益性的第一點基本要求,即非營利性。公益項目的非營利要求與項目收益并不矛盾,區(qū)分營利性和非營利性,關(guān)鍵不在于是否從事經(jīng)營活動獲得收入,而主要看其是否將其經(jīng)營所得進行利潤分配。專項債券公益項目的收益應(yīng)全部歸屬政府的財政收入,用于償還債券本息及項目建設(shè)運營公共用途,不存在利潤分配的可能性。該項目包含發(fā)熱門診、核酸實驗室等醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè),建成后存在運營收益,主要運營收入來源為醫(yī)療收入、藥品收入等。該項目收益將全部歸屬于政府的財政收入,用于償還債券本息及項目建設(shè)運營公共用途,不會進行利潤分配。基于此,判斷其滿足公益性論證的第一點基本要求。

  2、法律對公益性的第二點基本要求,即注重社會整體目標和長遠利益。專項債的公益性應(yīng)體現(xiàn)在地方重大區(qū)域發(fā)展內(nèi)容。地方政府作為責任主體發(fā)行專項債的公益性項目一定是在當?shù)亟?jīng)濟社會建設(shè)中有重大影響力的建設(shè)項目,項目的投資規(guī)模大,項目建設(shè)完成投入運營后,將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟與社會效益,往往能帶來當?shù)毓伯a(chǎn)品與服務(wù)的較大提升,影響當?shù)嘏c該領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和部門,甚至影響區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)機構(gòu)的調(diào)整,乃至影響當?shù)卣麄社會經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活質(zhì)量的提高。本項目建設(shè)有利于貫徹落實“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針,加強突發(fā)疾病機構(gòu)建設(shè),建立和完善醫(yī)療衛(wèi)生控制體系,提高疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力,保障人民群眾身體健康與生命安全,促進社會經(jīng)濟的穩(wěn)定和發(fā)展,全面建設(shè)小康社會、構(gòu)筑和諧社會。項目的建設(shè)和運營,促進就業(yè)人口增加,帶來了家庭人口的安置,使項目所在地文化、教育,衛(wèi)生得以發(fā)展、提高;诖耍袛嘣擁椖糠瞎嫘哉撟C的第二點基本要求。

  3、法律對公益性的第三點基本要求,即追求公共福利和公共價值。為公眾平等地提供公共福利,滿足公眾的基本需求。專項債券公益項目應(yīng)為社會公共利益服務(wù),不以營利為目的的投資項目。醫(yī)院的擴建有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善,發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),以滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要,更好地滿足人民日益增長的醫(yī)療需,對提高當?shù)厝嗣袢罕姷慕】当U纤接兄匾囊饬x。此外,該項目的建設(shè)必將產(chǎn)生大量的.社會效益和環(huán)境效益,追求公共利益和價值。基于此,判斷該項目符合公益性論證的第三點基本要求。

  二、項目的必要性

  1、項目建設(shè)是社會經(jīng)濟發(fā)展、全面建設(shè)小康社會、保障人民群眾身體健康的需要。黨和國家始終把人人享有初級衛(wèi)生保健作為建設(shè)和諧社會的重要目標和基本內(nèi)容,要全面建設(shè)小康社會必須加強衛(wèi)生事業(yè),而傳染病控制工作是衛(wèi)生工作最基本、最核心的內(nèi)容之一。隨著現(xiàn)代化建設(shè)的不斷深入,隨著人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生保健需求的不斷增長,縣傳染病醫(yī)療體系的整體布局和硬件建設(shè)已經(jīng)嚴重地制約了其自身的發(fā)展和服務(wù)水平的提高,與社會經(jīng)濟發(fā)展和廣大人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生保健和疾病預(yù)防控制等服務(wù)需求不相適應(yīng)。為了貫徹落實“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針,進一步解放思想,爭當落實科學發(fā)展觀的排頭兵,堅持以人為本,將改革開放的成果惠及普通百姓,只有加強傳染病控制機構(gòu)建設(shè),建立和完善傳染病控制體系,提高傳染病控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力,才能保障人民群眾身體健康與生命安全,促進社會經(jīng)濟的穩(wěn)定和發(fā)展,全面建設(shè)小康社會、構(gòu)筑和諧社會。

  2、項目建設(shè)是衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需求。傳染病預(yù)防控制是衛(wèi)生工作的先鋒,先鋒作用發(fā)揮不好,傳染病控制不住,四處流行蔓延,就會給其他方面的工作帶來極大的困難。本項目的建設(shè)可以盡快解決目前縣傳染病醫(yī)療體系病房、設(shè)備設(shè)施等緊缺的問題,是衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。

  3、項目建設(shè)是建設(shè)和諧社會的的需要。傳染病防控工作是一項非常重要的衛(wèi)生工作,也是一項非常重要的社會工作。加強傳染病防控工作,防止疫情的傳播和擴散,對于維護社會穩(wěn)定,促進經(jīng)濟發(fā)展及精神文明建設(shè)具有十分重要意義。加強傳染病防控工作,關(guān)系到人民群眾的身體健康和社會的繁榮穩(wěn)定,對保障我國經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)和持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

  4、項目建設(shè)有利于提高傳染病控制水平中醫(yī)院是二級甲等綜合醫(yī)院,承擔著縣城內(nèi)及周邊居民常見病、多發(fā)病、急危重癥和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的救治任務(wù),以及傳染性疾病的預(yù)檢、分診、篩查、防控等重要職責,但長期以來醫(yī)院內(nèi)一直缺乏規(guī)范標準的感染性疾病科設(shè)置,根據(jù)本次新冠肺炎防控工作暴露出的短板和弱項,作為一所城區(qū)內(nèi)的二甲醫(yī)院,急需設(shè)置規(guī)范的預(yù)檢分診、發(fā)熱門診、留觀室、隔離病區(qū)、核酸檢測室及相應(yīng)的救護、檢查、檢測設(shè)施,擬將現(xiàn)門診樓按發(fā)熱門診規(guī)范化建設(shè)和應(yīng)急能力提升,并設(shè)置標準的感染性疾病科因此,對院內(nèi)現(xiàn)有建筑物進行改擴建彌補疫情防控的空缺,加快全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,滿足越來越多城鎮(zhèn)人口就醫(yī)需求是十分必要的。

  三、項目經(jīng)濟社會效益

  1、經(jīng)濟效益分析

  本項目是社會公益性項目,其本身的直接經(jīng)濟效益并不十分明顯,但它所產(chǎn)生的間接經(jīng)濟效益是巨大的,表現(xiàn)在:

  (1)衛(wèi)生事業(yè)在經(jīng)濟建設(shè)和人民生活中發(fā)揮著非常重要的作用。該項目的建設(shè),讓當?shù)厝嗣窬徒涂梢韵硎艿礁咂焚|(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),有利于保護廣大人民群眾的身體健康和生命安全。

  (2)該項目的建設(shè)和運營,可促進就業(yè)人口增加,帶來了家庭人口的安置,使項目所在地文化、教育,衛(wèi)生得以發(fā)展、提高。

 。3)本項目建設(shè)進一步完善城市功能,提升城市形象,有利于改善的投資環(huán)境,促進對外開放,加速社會經(jīng)濟的全面發(fā)展。

  2、社會效益分析

  (1)促進社會經(jīng)濟發(fā)展、全面建設(shè)小康社會、保障人民群眾身體健康。項目建設(shè)為了貫徹落實“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針,進一步解放思想,爭當落實科學發(fā)展觀的排頭兵,堅持以人為本,將改革開放的成果惠及普通百姓,只有加強突發(fā)疾病機構(gòu)建設(shè),建立和完善醫(yī)療衛(wèi)生控制體系,提高疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力,才能保障人民群眾身體健康與生命安全,促進社會經(jīng)濟的穩(wěn)定和發(fā)展,全面建設(shè)小康社會、構(gòu)筑和諧社會。

 。2)促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需求。醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展,是城市發(fā)展的一個重要組成部分。醫(yī)院的擴建有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善,以滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要,該項目的建設(shè)可以說是一個德政工程、民心工程,將對經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高起到積極的推動作用。

  (3)有利于社會和諧。本項目是一所綜合性醫(yī)療服務(wù)機構(gòu),在醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高,人們對醫(yī)療保健、住院環(huán)境提出了更高的要求,特別是現(xiàn)在規(guī)范的醫(yī)療機構(gòu)不多,且規(guī)模不大,而邯鄲市區(qū)有幾家醫(yī)院聚集,現(xiàn)有的醫(yī)療布局情況阻礙了當?shù)匦l(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,醫(yī)療用房功能布局不合理,現(xiàn)有條件不能滿足需求。項目建成后,能改善醫(yī)療環(huán)境和布局,發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),滿足居民群眾的需要。

醫(yī)院績效評價報告8

  一、基本情況

  (一)支付概況

  根據(jù)富民縣財政局預(yù)算科文件,我單位共收到公立醫(yī)院待遷建設(shè)縣級資金1100萬元,補助資金用于醫(yī)院遷建設(shè)工程相關(guān)工作。

  (二)整體績效目標情況

  項目主要為縣人民醫(yī)院開展公立醫(yī)院遷建和提升醫(yī)院綜合救治能力提高,大力開展醫(yī)療服務(wù)活動,為我縣醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)做貢獻。

 。ㄈ﹨^(qū)域績效目標情況

  區(qū)域績效由縣衛(wèi)生健康局匯總進行。

  二、綜合評價結(jié)論

  20xx年公立醫(yī)院遷建資金,醫(yī)院已經(jīng)及時足額拔給了醫(yī)院遷建代建方富民產(chǎn)投集團有限公司。

  三、績效目標完成情況分析

  (一)資金情況分析。

  1.資金投入及時到位?h級財政下達縣人民醫(yī)院遷建資金1100萬元,資金到位率100%。

  2.項目資金截止評價時點實際支1100萬元,支出率100%。我院嚴格按照省財政廳、衛(wèi)健委要求,?顚S,專項核算,資金全部用于公立醫(yī)院遷建方面支出,沒有列支與項目內(nèi)容無關(guān)的費用。

  (二)總體目標完成情況分析。

  20xx年公立醫(yī)院遷建經(jīng)費嚴格按照《中央補助地方專項資金管理暫行辦法》規(guī)定,由縣衛(wèi)健局負責組織實施,嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定,做到財務(wù)制度健全、管理規(guī)范、會計核算規(guī)范。我院負責對專項資金使用進行監(jiān)督管理。

  (三)績效指標完成情況分析。

  (1)目標完成任務(wù)量情況

  縣級公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力增強,新建設(shè)的富民縣人民醫(yī)院面積達44700多平方米。醫(yī)療服務(wù)能力大幅增強。20xx年醫(yī)院門診人次和年內(nèi)出院人次都比上年提高。

  (2)項目效益情況

  經(jīng)濟效益。醫(yī)院醫(yī)療費用增長降低,第門診人次醫(yī)療費用比上年明顯下降

  社會效益。全縣醫(yī)保和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療費用總體降低。

  滿意度指標完成情況分析;颊邼M意度明顯提高。

 。3)績效指標完成情況分析

  公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)比上年降低,公立醫(yī)院基本建設(shè)、設(shè)備購置長期負債占總資產(chǎn)的比例比上年下降,公立醫(yī)院平均住院日比上年下降。公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入和醫(yī)療支出比上處下降。公立醫(yī)院每門診人次平均收費水平增長比上年降低。公立醫(yī)院職工滿意度經(jīng)上年提高、公立醫(yī)院門診患者滿意度比上年提高、公立醫(yī)院住院患者滿意度比上年提高。

  四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施

  縣人民醫(yī)院醫(yī)療專業(yè)人員不足且高職稱、高學歷專業(yè)人員缺乏,醫(yī)院一些重點科室如ICU等無法開科,造成難以滿足所有群眾的需求。

  整改措施:我院將繼續(xù)專項資金的管理和使用,切實加強公立改革力度,并積極爭取地主政府支持,解決編制等問題,為基層群眾提供更高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù),滿足群眾基本醫(yī)療需求。

  五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  項目決策科學,依據(jù)充分,項目管理較為規(guī)范,項目完成效果好,實施后達到了預(yù)期目的`。

  六、績效自評工作開展情況

  已經(jīng)開展

  七、其他需要說明的問題

  無

醫(yī)院績效評價報告9

  20xx年,我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市局的指導(dǎo)下,以擴大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度覆蓋面、完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度為目標,經(jīng)過努力,全縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作有序推進,救助效果日益顯現(xiàn),在一定程度上緩解了我縣城鄉(xiāng)困難群眾“看病難、看病貴”問題,F(xiàn)將評價情況報告如下:

  一、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  根據(jù)《安徽省人民政府關(guān)于健康脫貧工程的實施意見》(皖政〔20xx〕68號)、《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)健康脫貧綜合醫(yī)療保障實施細則的通知》(皖政辦秘〔20xx〕56號)、《安徽省醫(yī)療救助與城鄉(xiāng)居民大病保險有效銜接實施方案》(皖民社救字〔20xx〕112號)和《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》(宿醫(yī)保秘【20xx】21號)等文件精神,我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金實行專賬管理,?顚S谩T擁椖繉嵤┲鞴懿块T為靈璧縣醫(yī)療保障局。

  (二)項目績效目標

  20xx年,脫貧人口全部納入城鄉(xiāng)醫(yī)療救助范圍,全面開展重特大疾病醫(yī)療救助工作,資助困難群眾參保,住院救助和門診救助應(yīng)救盡救,有效緩解困難群眾“看病貴”問題。

  二、自評基本結(jié)論

  經(jīng)綜合評分,該項目總得分100分,評價績效等級為“優(yōu)”。

 。ㄒ唬┩度耄M分20分,實得20分)

  1、項目立項(滿分10分,自評10分)

  (1)績效目標合理性。(滿分6分,自評6分)

  根據(jù)《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》的要求,我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案設(shè)定的績效目標合理。

 。2)績效指標明確性。(滿分4分,自評4分)

  我縣目前執(zhí)行《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》,在項目實施過程中我們設(shè)定了清晰、細化、可衡量的績效指標,有效地保證了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的順利開展。

  2、資金落實(滿分10分,自評10分)

 。1)資金到位率。(滿分6分,自評6分)

  城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金的實際到位資金總額與規(guī)定補助資金總額相一致。

  20xx年,醫(yī)療救助資金實際到位4011、64萬元,其中:中央配套3367、00萬元、省財政配套235、00萬元、市財政配套72、80萬元、縣財政配套336、84萬元。

 。2)補貼資金到位及時率。(滿分4分,自評4分)

  20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金到位率為100%。按照相關(guān)要求及時將中央和省級資金按規(guī)定撥付,同時及時撥付縣級補貼資金。

  (二)過程(滿分30分,自評30分)

  1、項目管理(滿分20分,自評20分)

 。1)政策宣傳。(滿分3分,自評3分)

  我縣采取群眾喜聞樂見的形式,通過圖文詳解、知識問答、微信群、微信公眾號、醫(yī)保政策咨詢熱線、網(wǎng)絡(luò)、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務(wù)公開欄、發(fā)放宣傳單、明白紙等方式,加大醫(yī)療救助政策的宣傳力度,使全社會都了解社會救助相關(guān)政策,使黨的政策惠及千家萬戶。

 。2)救助管理。(滿分6分,自評6分)

  我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》規(guī)定,對救助對象屬性嚴格把關(guān),補助標準、比例計算準確,救助范圍與城鄉(xiāng)醫(yī)療救助規(guī)定相符,申請材料齊全,救助及時,撥款手續(xù)及檔案管理規(guī)范;鸬幕I集使用能定期通過一定方式向社會公布。

  截止20xx年10月份醫(yī)療救助累計受益208689人次,其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次;資金共支出4490、62萬元,其中:資助參保支出2386、72萬元、住院補償支出1753、45萬元、門診補償支出350、45萬元。

  20xx年11—12月份醫(yī)療救助支出缺口資金根據(jù)民生工程考核規(guī)定將由縣財政統(tǒng)籌解決。

 。3)信息平臺管理。(滿分4分,自評4分)

  我縣以脫貧人口數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺,與脫貧退出機制相銜接,實行對基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫的.日常動態(tài)管理,實時進行調(diào)整;與基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民大病保險、貧困人口綜合醫(yī)保、疾病應(yīng)急救助、商業(yè)保險等信息管理平臺互聯(lián)互通、信息共享,實現(xiàn)“一站式”信息交換和即時結(jié)算。

  (4)檔案管理。(滿分3分,自評3分)

  我縣根據(jù)《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》規(guī)定檔案管理方面嚴加管理,對通過一站式系統(tǒng)進行結(jié)報的醫(yī)院,要求他們按月把結(jié)報材料裝訂成冊,并蓋章簽字;對于在非定點醫(yī)院回鄉(xiāng)手工進行報銷的材料,我們嚴格按照《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》規(guī)定,要求農(nóng)戶提供相關(guān)材料、民政部門出具相關(guān)核查證明等,并按規(guī)定裝訂成冊。

 。5)定點醫(yī)療機構(gòu)管理。(滿分4分,自評4分)

  我縣20xx年初根據(jù)《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》與定點醫(yī)療機構(gòu)重新簽訂了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助協(xié)議書。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點醫(yī)療機構(gòu)是在當?shù)鼗踞t(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)范圍內(nèi),按照公開平等、競爭擇優(yōu)的原則確定的,并實行了委托合作協(xié)議管理;定點醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療收費、診療費用優(yōu)惠減免等嚴格按合同要求執(zhí)行,無違規(guī)現(xiàn)象。

  2、財務(wù)管理(滿分10分,自評10分)

 。1)資金使用合規(guī)性。(滿分6分,自評6分)

  城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金實行專賬管理,資金撥付有完善的手續(xù)和嚴格的審批程序。項目配套資金納入年初預(yù)算管理,對于在非定點醫(yī)院回鄉(xiāng)手工進行報銷的材料,能及時兌現(xiàn),不存在弄虛作假,虛報冒領(lǐng)、貪污浪費、截留、擠占、挪用等情況以及重大違法違紀行為。

 。2)監(jiān)督檢查有效性。(滿分4分,自評4分)

  我縣針對脫貧人口涉及醫(yī)療助資金的大額材料,每月組織縣財政局、抽調(diào)部分醫(yī)院審核人員,由二個醫(yī)共體牽頭進行集中匯審,保證了資金支出的合規(guī)性。另外我縣對部分民營醫(yī)院進行了醫(yī)療救助資金專項檢查,同時,要求被查醫(yī)院要嚴格按照協(xié)議進行規(guī)范收治病人,嚴禁私拉病人、小病大治、冒名頂替等現(xiàn)象發(fā)生。

  (三)產(chǎn)出(滿分25分,實得25分)

  1、項目產(chǎn)出(滿分25分,實得25分)

 。1)目標任務(wù)完成率。(滿分9分,自評9分)

  按年度目標任務(wù),20xx年我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助各項任務(wù)目前均已完成。

 。2)救助覆蓋率。(滿分9分,自評9分)

  我縣20xx年脫貧人口全部納入了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助范圍,并為他們代繳了參保資金。同時,按要求將全縣符合醫(yī)療救助條件的救助對象全部納入救助范圍,做到了應(yīng)救盡救,有效緩解困難群眾“看病貴”問題。

  截止20xx年10月份醫(yī)療救助累計受益208689人次,其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次;資金共支出4490、62萬元,其中:資助參保支出2386、72萬元、住院補償支出1753、45萬元、門診補償支出350、45萬元。

  20xx年11—12月份醫(yī)療救助支出缺口資金根據(jù)民生工程考核規(guī)定將由縣財政統(tǒng)籌解決。

 。3)完成及時性。(滿分7分,自評7分)

  20xx年,對符合醫(yī)療救助對象,我縣做到了應(yīng)救盡救,對建檔立卡貧困人口、低保對象、特困供養(yǎng)人員、孤兒等按規(guī)定資助了參保,并按時間及時撥付及兌現(xiàn)了醫(yī)療救助款。

 。ㄋ模┬ЧM分25分,自評25分)

  1、項目效益(滿分25分,自評25分)

  (1)社會效益。(滿分9分,自評9分)

  近年來,通過實施城鄉(xiāng)醫(yī)療救助民生工程,對基層基本公共服務(wù)建設(shè)及對貧困人口因病致貧、因病返貧問題的有了很大的改善,貧困人口因病致貧、因病返貧問題得到有效控制。該項目的實施得到了救助對象的肯定和好評。

  (2)可持續(xù)影響。(滿分8分,自評8分)

  我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作實施以來,得到了廣大人民群眾,尤其是脫貧人口的一致好評。單位制度建設(shè)健全、人員分工明確、工作程序規(guī)范。項目實施過程中未出現(xiàn)過影響社會救助事業(yè)發(fā)展的不良事件。

 。3)社會公眾和受益對象滿意度。(滿分8分,自評8分)

  為提高群眾對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策的知曉度、滿意度,我縣安排工作人員隨機對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助進行了民意調(diào)查,切實掌握各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政策落實情況和群眾滿意度,為接下來的工作方向提供了指導(dǎo)。

  三、主要做法和成效

  (一)、健全領(lǐng)導(dǎo)機制,組織保障到位。

  我縣在設(shè)立醫(yī)療保障局后,在局機關(guān)專門成立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了專人進行城鄉(xiāng)醫(yī)療救助日常工作,確保了我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的順利開展。

 。ǘ、完善制度,政策保障到位。

  按照相關(guān)文件精神,結(jié)合實際我縣先后出臺了《靈璧縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金管理暫行辦法》、《關(guān)于加強城鄉(xiāng)醫(yī)療救助“一站式”即時結(jié)算監(jiān)管工作的通知》等系列文件,完善了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度,為城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作規(guī)范開展提供了政策支持。

 。ㄈ栏駡(zhí)行方案,規(guī)范實施救助。

  我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》規(guī)定,明確將城鄉(xiāng)低保對象、特困供養(yǎng)人員、孤兒、脫貧人口作為城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的重點救助對象,同時兼顧低收入家庭、困病致貧重病患者以及其他困難人群。同時,根據(jù)患者所患病情及人員性質(zhì),嚴格執(zhí)行救助標準,既保證救助對象享受最優(yōu)惠的救助政策,又使資金合理均衡使用。

 。ㄋ模、進一步推行“一站式”管理服務(wù)工作。

  我縣醫(yī)療保障局成立以來,在城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作方面,著重推進信息化管理,進一步擴大聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,全面推行網(wǎng)絡(luò)化管理,定期與醫(yī)院結(jié)算,及時足額將救助資金撥付定點醫(yī)療機構(gòu),極大方便了救助對象就醫(yī)。加強了對定點醫(yī)療機構(gòu)一站式結(jié)算工作的監(jiān)管,會同衛(wèi)健部門加強對定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管,實行動態(tài)管理,建立準入和退出機制,對“一站式”即時結(jié)算流程、救助對象住院情況、費用清單和檔案建設(shè)等進行全方位零距離的監(jiān)督。

  四、存在的主要問題

  1、目前手工審核材料較多,手工審核壓力較大。

  2、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策需加大宣傳力度。

  五、下一步工作

  1、加強鞏因拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。進一步加強與財政、民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興、人社等部門協(xié)作配合,加大對特困人員、低保對象、返貧致貧人口、監(jiān)測人口的資助、救助力度,切實做到應(yīng)助盡助、應(yīng)救盡救。

  2、規(guī)范程序,強化城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。一是優(yōu)化和完善即時結(jié)算申報審核程序,加強對醫(yī)療救助“一站式”定點醫(yī)院的監(jiān)督和管理,鞏固和提升一站式服務(wù)成果。二是繼續(xù)抓好城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的規(guī)范開展,簡化救助程序,提升救助質(zhì)量。三是全面開展重特大疾病醫(yī)療救助工作。

  3、加強對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策的宣傳力度。充分利用網(wǎng)絡(luò)、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務(wù)公開欄、發(fā)放宣傳單、明白紙等方式,加大醫(yī)療救助政策的宣傳力度,使全社會都了解社會救助相關(guān)政策,使黨的政策惠及千家萬戶。

  六、評價依據(jù)

  1、《社會救助暫行辦法》(國務(wù)院令第649號);

  2、《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于進一步完善醫(yī)療救助制度全面開展重特大疾病醫(yī)療救助工作實施意見的通知》;

  3、《安徽省人民政府關(guān)于健康脫貧工程的實施意見》(皖政〔20xx〕68號);

  4、《安徽省農(nóng)村貧困人口綜合醫(yī)療保障制度實施方案》(皖衛(wèi)財〔20xx〕22號)

  5、《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法》(宿醫(yī)保秘[20xx]21號)

  6、市政府與各縣政府簽訂的民生工程目標責任書;

  7、《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金管理辦法》;

  8、《中華人民共和國預(yù)算法》、《安徽省財政一般性轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法和安徽省省級財政專項資金管理辦法》;

  9、安徽省人民政府關(guān)于實施民生工程的通知;

  10、縣政府與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽訂的民生工程目標責任書。

醫(yī)院績效評價報告10

  一、部門(單位)基本情況

 。ㄒ唬└艣r。包括主要職責職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。當年部門(單位)履職總體目標、工作任務(wù)。

  武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于武定縣白路鎮(zhèn)108國道貫穿而過,距離縣城62公里,占地5.35畝,主要醫(yī)療設(shè)備有B超、心電圖機、心電監(jiān)護儀、血球分析儀、全自動生化分析儀、中藥離子導(dǎo)入儀、中藥熏蒸機、煎藥機、針灸專業(yè)設(shè)備、急診急救搶救設(shè)備等,下設(shè)綜合醫(yī)療科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科門診、檢驗科,超聲心電圖室、中醫(yī)科等業(yè)務(wù)科室,能開展簡單外科、順產(chǎn)接生、中醫(yī)診療和理療服務(wù)、各種常見病、多發(fā)病診治及危急重癥搶救治療。開設(shè)病床20張,病床使用率達80%以上,主要進行基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

  全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共10個行政村(其中白路村就在鄉(xiāng)政府所在地,其醫(yī)療服務(wù)由衛(wèi)生院負責實施與開展),設(shè)立村衛(wèi)生室9家,村醫(yī)18人,擔負著全鎮(zhèn)人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及其他公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

  納入20xx年部門預(yù)算編報的單位共1個,即武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院,為財政全額撥款的事業(yè)單位。

  在職人員編制17人,其中:事業(yè)編制17人。在職實有17人,其中:財政全供養(yǎng)17人。

  離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。

  車輛編制1輛,實有車輛1輛。

  當年單位履職總體目標、工作任務(wù)是進一步貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的方針、政策和法律法規(guī);進一步保持醫(yī)療業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長;進一步完善各項管理制度,規(guī)范醫(yī)療行為,確保醫(yī)療安全,提高醫(yī)療質(zhì)量,確;颊邼M意;提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為,推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目開展,全面完成20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的各項任務(wù)指標;統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)生室的各項服務(wù)能力提升工作。

 。ǘ┎块T預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

  按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理;積極試點,穩(wěn)步推進;程序規(guī)范,重點突出;客觀公正,公開透明”的原則宣傳績效理念,培育績效文化。基本構(gòu)建起“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過程的預(yù)算績效管理體系,有效促進了財政資金使用績效的提高。

  項目資金績效目標申報實現(xiàn)全覆蓋。積極拓展預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度,實現(xiàn)預(yù)算績效管理在預(yù)算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預(yù)算績效管理,共申報績效目標6個,涉及財政資金111.44萬元。

  (三)部門整體支出績效目標設(shè)立情況。

  進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。按要求對我院整體支出績效目標以及項目支出績效目標的設(shè)定情況;部門資金投入、預(yù)算執(zhí)行和管理情況;為實現(xiàn)整體支出和項目支出績效目標所制定的制度、采取的工作措施;部門職責履行情況及效果;部門開展預(yù)算績效管理情況;社會公眾滿意度等方面進行綜合評價,全面反映我院整體支出情況。

  推進績效信息公開。加強預(yù)算績效信息發(fā)布管理制度建設(shè),完善績效信息公開機制。財政重點評價報告在政府門戶網(wǎng)站公開,逐年擴大向社會公開績效信息的范圍,回應(yīng)社會關(guān)切,接受社會監(jiān)督。

  (四)部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

  我院20xx年初預(yù)算344.09萬元,其中基本支出預(yù)算232.65萬元,項目支出預(yù)算111.44萬元;局С鰧嶋H執(zhí)行232.65萬元,用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出等;項目支出實際執(zhí)行111.44萬元,本年共申報績效目標項目6個,分別是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、艾滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目、省級基本藥物制度鄉(xiāng)村醫(yī)生補助項目、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。

 。ㄎ澹﹪揽亍叭(jīng)費”支出情況。

  武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.0萬元,支出決算為2.0萬元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.0萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

  20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與20xx年一致,主要是公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.0萬元。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價的目的。

  通過項目績效自評,了解資金使用是否達到了預(yù)期目標,資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗預(yù)算支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,改進管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u組織過程。

  1、前期準備。

  根據(jù)《武定縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,確定績效評價組成員并對績效評價組成員進行培訓,結(jié)合單位實際明確了評價的實施方式、目的、內(nèi)容、依據(jù)、時間及要求方面的情況。

  2、組織實施。

  根據(jù)年度財政財務(wù)收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的整體支出績效目標任務(wù)開展自評,撰寫自評報告。

  三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

 。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r

  本年度共投入344.09萬元,其中基本支出232.65萬元,項目支出111.44萬元,共申報績效目標項目6個。

  (二)履職完成情況

  門診服務(wù)人次及出院病人服務(wù)人次較上年有所增加;基本醫(yī)療服務(wù)水平及基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平顯著提高;確保在本年度完成各項指標工作;基本費用總成本控制在344.09萬元左右。

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  確保轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的順利開展。

 。ㄋ模┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響

  體現(xiàn)政策導(dǎo)向,保障基層衛(wèi)生工作長期平穩(wěn)進行;努力提升相關(guān)部門及群眾對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的滿意度。

  四、存在問題及整改情況

  (一)主要問題及原因分析

  1、部門預(yù)算編制的科學化、精細化有待提高。目前,部門預(yù)算編制要求功能科目細化到項級,經(jīng)濟科目細化到款級,但在實際編制過程中,由于有的預(yù)算支出項目具有預(yù)測性和不確定性等特點,造成實際支出與預(yù)算編制不符,需要對預(yù)算進行調(diào)整。

  2、預(yù)算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務(wù)精細化管理后,我院預(yù)算編制工作由財務(wù)人員統(tǒng)籌,財務(wù)工作者除應(yīng)對單位日常工作及財務(wù)管理外,無更多精力承擔預(yù)算項目績效管理培訓、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績效跟蹤管理。

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  一是增強部門績效管理意識,強化績效管理工作隊伍建設(shè)。對部門全體人員開展預(yù)算績效管理培訓,培訓內(nèi)容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、后期績效自評及結(jié)果應(yīng)用等方面,增強部門人員預(yù)算績效管理意識,提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量,進一步推進部門預(yù)算績效管理工作。二是進一步加強財務(wù)規(guī)范化管理,增強內(nèi)部預(yù)算管理意識,嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制和績效評估。三是對本單位當年度的'各項工作開展做到心中有數(shù),統(tǒng)籌安排,合理配置,不斷完善支出結(jié)構(gòu),提高資金使用率,進一步完善預(yù)算管理體制,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標完成。

  五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

  績效考核定在一定期間內(nèi)科學、動態(tài)地側(cè)重工作狀況和效果的考核方式,通過制定有效、客觀的考核標準,對員工進行評定,以進一步激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性,提高員工工作效率和基本素質(zhì)。

  績效考核使各級管理者明確了解下級的工作狀況,通過對下級在考核期內(nèi)的工作業(yè)績、態(tài)度以及能力的評估,充分了解醫(yī)院職工的工作績效,并在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的薪酬調(diào)整、人事變動等激勵手段。

  六、主要經(jīng)驗和做法

  不斷健全完善各項預(yù)算管理制度,根據(jù)新形勢和新要求,結(jié)合不斷出臺的各項制度,制定和修訂預(yù)算管理的各項制度,強化資金的預(yù)算、管理和使用,正確執(zhí)行財務(wù)制度,嚴格按照政府會計制度維護財經(jīng)紀律和財政法規(guī),確保資金專款專用,切實發(fā)揮資金使用效益,加強績效管理,落實資金管理措施,加強事前審核,達到事前控制的目的,理順資金管理體系,切實做到規(guī)范理財,實行動態(tài)管理,定期開展資金執(zhí)行情況的檢查。

  七、其他需說明的情況

  無

醫(yī)院績效評價報告11

  一、預(yù)算支出基本情況

  (一)預(yù)算支出概況。

  1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目預(yù)算支出1.62萬元。主要用于轄區(qū)基層醫(yī)務(wù)人員33名(含高新區(qū)6名)。醫(yī)院學科帶頭人和中層骨干線下集中授課,分組下科室臨床帶教實習。實際支出:16363元,其中理論授課費:3600元、帶教費(臨床):2100元、餐飲費:6075元

  2、公立醫(yī)院能力提升項目35萬元,主要用于醫(yī)院眼耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設(shè)。

 。ǘ╊A(yù)算資金使用管理情況。

  主要包括:醫(yī)院成立了預(yù)算支出組織管理機構(gòu);制訂了預(yù)算資金和項目管理制度建設(shè),預(yù)算資金投向結(jié)構(gòu)合理理性,資金撥付及時等,項目立項、申報、評審、監(jiān)督管理、驗收等階段組織實施合規(guī)。

  (三)預(yù)算支出績效目標完成程度。

  1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目

  統(tǒng)一編寫了培訓教材(授課老師和學員每人一本),下發(fā)筆記本等學習用具,集中開展專題培訓授課5天,共計40學時,分組下臨床科室?guī)Ы?學時。培訓結(jié)束后進行了理論考試和技能考核,合格率100%。

  2、公立醫(yī)院能力提升項目,耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設(shè):預(yù)算新購置消化內(nèi)鏡檢查治療設(shè)備共計149萬元。選定2名?萍夹g(shù)人員專業(yè)培訓。

  二、績效評價工作情況

  1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目

  培訓結(jié)束后進行了理論考試和技能考核,合格率100%。學員診療能力和實際操作能力得到了進一步提高。

  2、公立醫(yī)院能力提升,眼耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設(shè)項目。目前正在設(shè)備采購合同的簽訂和政府采購平臺的招投標以及場地的改擴建設(shè)計。

  三、預(yù)算支出主要績效及評價結(jié)論

  1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目:預(yù)算支出決策、績效目標、預(yù)算投入過程等合理、規(guī)范,制度健全,成效明顯。

  2、公立醫(yī)院能力提升,眼耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設(shè)項目。因科室建設(shè)無設(shè)備,為了滿足消化內(nèi)鏡病人胃腸鏡檢查及治療的需求,需新購置設(shè)備,因此設(shè)備費用超過預(yù)算,在以后工作中,嚴格按照預(yù)算進行設(shè)備添置。

  四、績效評價指標分析

  我院嚴格按照赫山區(qū)財政局《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》的要求,根據(jù)細化的各項指標,針對完成情況進行了評估,確保整體績效評價能充分反映成效,為來年的項目實施提供第一手的參考信息,為實施過程中的一些存在問題提供有效的解決方案。

  在績效自評工作中,我院財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、后勤設(shè)備科等部門分工協(xié)作,通過組織調(diào)研、數(shù)據(jù)測算,準確地計算出各項指標的實際得分,并對測算結(jié)果進行了細致的復(fù)核,形成最終的評價結(jié)果。

  總分:100分,實得分:86分

  預(yù)算決策總分20分,得分20分。資金到位及項目實施的時效情況總體良好,得滿分;項目立項中,目標的合理性、績效指標的`明確性、完成率、項目立項規(guī)范性完成情況良好,均為滿分;20xx年撥付36.2萬元,全年資金到位率為100%,得滿分。資金到位及時率100%,得滿分。資金使用率100%,得滿分?冃繕丝偡6分,得分5分?冃繕嗽O(shè)定的績效指標還有待細化,合理性有待深入探究,用以反映和考核預(yù)算支出績效目標的明細化情況有待完善。

  過程30分,得分:29分:內(nèi)鏡中心建設(shè)項目資金預(yù)算缺口大、資金執(zhí)行率不能達標。

  “產(chǎn)出與效益”總分50分,得分37分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面,我院總體情況效果欠佳。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

  1、項目負責人對于績效評價工作的重要性認識不夠,缺乏主動性,部分工作未能按照年初計劃進行。

  2、我院專業(yè)技術(shù)人員缺乏,所有設(shè)備采購程序進展緩慢,低于預(yù)期。

  3、進一步完善細化預(yù)算方案,著重合理性考慮。因科室內(nèi)鏡設(shè)備均需添置,場地改擴建規(guī)劃需進一步合理設(shè)置。在以后工作中,嚴格按照預(yù)算進行設(shè)備添置和場地改擴建。

  六、有關(guān)建議

  1、主管部門針對各醫(yī)院實際情況,特別是中醫(yī)醫(yī)院要在政策、資金支持力度、給予傾斜。

  2、建議財政部門加強業(yè)務(wù)培訓,組織相關(guān)單位人員學習交流拓展工作思路。

  七、其他需要說明的問題

  無

醫(yī)院績效評價報告12

  一、部門總體情況

  (一)部門概況

  1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員編制

  勐臘縣衛(wèi)健局屬于正科級單位,下屬17個單位,編制894人。現(xiàn)有在編人員968名,局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)規(guī)劃股、人事科教股、基層衛(wèi)生股、醫(yī)政醫(yī)法政策法規(guī)股、防艾辦、疾控股、計劃生育家庭發(fā)展股等8個股室。20xx年末部門預(yù)算單位共18個,包括勐臘縣衛(wèi)生健康局、勐臘縣衛(wèi)生監(jiān)督所、勐臘縣疾病預(yù)防控制中心、勐臘縣婦幼保健院、勐臘縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,以及12家醫(yī)院和衛(wèi)生院等。其中:財政全供給單位15個;部分供給單位3個。20xx年末勐臘縣衛(wèi)健局及下屬單位(以下簡稱“各單位”,下同)實有人數(shù)2166人,與去年相比增加了441人,增長25.57%,增長的主要原因為:因新冠疫情影響,醫(yī)療單位新招聘醫(yī)護人員較多。

  2.年度目標任務(wù)

 。1)貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。

 。2)協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。

 。3)制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

  (4)負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

  (5)負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

 。6)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。

 。7)貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策,擬訂中傣醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施。

 。8)推進全縣健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。

 。9)組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。

 。10)組織擬訂并貫徹實施基層衛(wèi)生計生服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施。

 。11)負責計劃生育管理和服務(wù)工作。

 。12)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施。

 。13)建立健全艾滋病防治工作機制。

  (14)開展衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進活動。

 。15)指導(dǎo)勐臘縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

 。16)負責勐臘(磨憨)重點開發(fā)開放試驗區(qū)、中國老撾磨憨磨丁經(jīng)濟合作區(qū)開發(fā)建設(shè)和管理中涉及本單位相關(guān)職能職責。

 。17)完成縣委、縣政府、試驗區(qū)(合作區(qū))黨工委、管委會交辦的其他任務(wù)。

  3.年度重點工作

 。1)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)

  (2)加強基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)管理

 。3)提高公共衛(wèi)生管理服務(wù)水平

 。ǘ┠甓饶繕巳蝿(wù)完成情況

  勐臘縣衛(wèi)健局20xx年在計劃生育管理、家庭醫(yī)生簽約工作、重點傳染病防控防治工作及各種人口家庭補貼等基本衛(wèi)生公共服務(wù)工作等方面按時保質(zhì)保量完成,疫情防控工作平穩(wěn)有序開展,在規(guī)定時間內(nèi)完成50個村衛(wèi)生室標準化建設(shè),積極推進健康扶貧、愛國衛(wèi)生工作,提升了人民群眾的生活質(zhì)量和健康水平。推進醫(yī)改工作、推進重點工程項目建設(shè)工作未能全部開展,進度相對緩慢。

 。ㄈ┎块T整體支出及管理情況

  1.部門整體支出規(guī)模

  20xx年總收入為68,350.35萬元,其中:財政撥款收入39,447.59萬元,事業(yè)收入28,359.19萬元,其他收入543.57萬元;比20xx年增加3,324.70萬元;總支出為64,230.67萬元,比20xx年增加了3,262.83萬元。根據(jù)《勐臘縣財政局關(guān)于勐臘縣衛(wèi)生健康局部門20xx年部門預(yù)算的批復(fù)》(臘財社字〔20xx〕7號)文件,20xx年下達的預(yù)算收入為18,377.03萬元,20xx年總收入為68,350.35萬元,總收入較預(yù)算收入增加49,973.32萬元,增長271.93%,收入增加的主要原因是年初預(yù)算僅預(yù)算縣級財政資金,事業(yè)收入28,359.19萬元,地方政府專項債券9,000萬元,其他收入543.58萬元未納入年初預(yù)算管理,調(diào)整預(yù)算資金12,070.55萬元。

  2.資金使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

  20xx年各單位總支出為64,230.67萬元,其中:基本支出40,559.78萬元,占總支出的63.15%;項目支出23,670.89萬元,占總支出的36.85%。

 。1)基本支出

  20xx年各單位基本支出40,559.78萬元,其中:工資福利支出23,025.10萬元、商品和服務(wù)支出14,361.06萬元、對個人和家庭的補助1,871.74萬元、資本性支出1,301.88萬元。

 。2)項目支出

  20xx年各單位項目支出23,670.89萬元,其中:公共安全支出0.56萬元、社會保障和就業(yè)支出111.52萬元、衛(wèi)生健康支出16,870.21萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.83萬元、農(nóng)林水支出31.45萬元、住房保障支出9.45萬元、其他支出6,621.87萬元。

  3.“三公經(jīng)費”支出情況

  (1)“三公”經(jīng)費變動情況

  20xx年各單位三公經(jīng)費決算總額5.32萬元,其中:公務(wù)用車運行維護費4.92萬元、公務(wù)接待費0.40萬元;比20xx年三公經(jīng)費26.56萬元減少-21.24萬元,分別是:公務(wù)用車購置費減少20萬元、公務(wù)用車運行維護費減少0.90萬元、公務(wù)接待費減少0.34萬元。減少主要原因是20xx年無車輛購置,各單位嚴格執(zhí)行公務(wù)用車制度,嚴控公務(wù)用車支出。

 。2)“三公”經(jīng)費控制情況

  20xx年各單位三公經(jīng)費決算總額5.32萬元,其中:公務(wù)用車運行維護費4.92萬元、公務(wù)接待費0.40萬元;比年初預(yù)算總額33.46萬元減少28.14萬元,分別是:公務(wù)用車運行維護費減少6.62萬元、公務(wù)接待費減少21.52萬元,減少原因是各單位嚴格執(zhí)行公務(wù)用車制度,嚴控公務(wù)用車支出,厲行節(jié)約,減少支出,嚴格執(zhí)行接待費開支范圍、開支標準等有關(guān)規(guī)定,不搞超規(guī)格接待。

  4.預(yù)算執(zhí)行情況

  預(yù)算執(zhí)行進度均達到相關(guān)規(guī)定要求,在年度預(yù)算執(zhí)行中,預(yù)算完成率349%,由于醫(yī)療單位事業(yè)收入、地方政府專項債券等資金未納入年初預(yù)算,預(yù)算調(diào)整率為249.52%,勐臘縣衛(wèi)健局及時開展20xx年度部門整體績效自評工作,自評程序規(guī)范,編制基本完整的自評指標體系及評分表,得到評價結(jié)果等級,但不足之處是未按相關(guān)要求編寫內(nèi)容完整的自評報告,未見績效運行監(jiān)控資料,未能從績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度兩方面實行“雙監(jiān)控”工作。

  5.部門制度建設(shè)情況

  勐臘縣衛(wèi)健局制定《三重一大議事規(guī)則實施細則》《預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》《勐臘縣衛(wèi)生健康局財務(wù)管理制度》《建設(shè)項目管理制度》等相關(guān)制度,規(guī)范管理工作。

  6.資產(chǎn)管理情況

  (1)資產(chǎn)管理制度的建立及執(zhí)行情況

  勐臘縣衛(wèi)健局根據(jù)《勐臘縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理實施細則》《勐臘縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實施細則》等細則辦法,制定《勐臘縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)管理制度》《勐臘縣衛(wèi)生健康局財務(wù)管理制度》“三、財產(chǎn)物資管理固定資產(chǎn)統(tǒng)一由規(guī)劃財務(wù)股管理,應(yīng)建立健全管理帳卡……”等制度,局國有資產(chǎn)實行“統(tǒng)一負責、分工協(xié)作”的管理機制、資產(chǎn)管理股室、使用處室和財務(wù)股室各司其職、共同保障資產(chǎn)的完整與有效利用,固定資產(chǎn)、辦公用品、會議用品的管理和保障,統(tǒng)一對單位國有資產(chǎn)實行綜合管理,負責辦理資產(chǎn)的購建、驗收、領(lǐng)用、維修、調(diào)撥、移交、處置等相關(guān)審批事宜;建立健全資產(chǎn)登記冊,編制資產(chǎn)編號、資產(chǎn)臺帳及卡片等實物檔案資料;對資產(chǎn)進行定期清查、不定期檢查,提出盤點(盈虧報廢等)處理建議。

  各使用股室作為日常使用與保管資產(chǎn)的直接責任單位,負責本處室資產(chǎn)的保管、保養(yǎng)與維護等,財務(wù)處負責本局國有資產(chǎn)的價值管理,建立健全資產(chǎn)核算制度,參與資產(chǎn)的采購、驗收、移交等工作,積極參與并配合資產(chǎn)的清查盤點工作,負責資產(chǎn)統(tǒng)計,保證資產(chǎn)的安全和完整等。對報廢、增減的固定資產(chǎn),由使用股室提出書面申請,經(jīng)規(guī)劃財務(wù)股審核后,按資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定辦理。財務(wù)人員定期對固定資產(chǎn)進行盤點,做到賬物相符,確保固定資產(chǎn)安全。

 。2)資產(chǎn)管理情況

  截至20xx年12月31日,各單位資產(chǎn)原值合計53,884.83萬元,其中:固定資產(chǎn)53,003.13萬元、無形資產(chǎn)881.70萬元,固定資產(chǎn)累計折舊25,241.72萬元,固定資產(chǎn)凈值27,761.41萬元。資產(chǎn)增減變動幅度具體如下:

 、俟潭ㄙY產(chǎn)原值53,003.13萬元,較上年44,555.92萬元增加8,447.21萬元,增幅18.96%,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物19,480.51萬元,較上年18,495.92元增加984.59萬元,增幅5.32%,通用設(shè)備5,598.76萬元,較上年3,682.89元增加1,915.87萬元,增幅52.02%,專用設(shè)備27,330.37萬元,較上年21,853.53萬元增加5,476.84萬元,增幅25.06%,文物和陳列品2.81萬元,較上年增加100%,家具、用具、裝具及動植物590.68萬元,較上年523.57萬元增加67.11萬元,增幅12.82%。

 、跓o形資產(chǎn)原值881.70萬元,較上年311萬元增加570.70萬元,增幅183.50%。

  經(jīng)過現(xiàn)場評價,縣衛(wèi)健局、縣人民醫(yī)院、縣疾控中心、勐滿、磨憨及勐臘鎮(zhèn)衛(wèi)生院未對固定資產(chǎn)進行定期盤點。

  7.績效情況

  部門職責職能方面,設(shè)置7個部門職責職能完成情況績效指標中,持續(xù)加強人才隊伍建設(shè),做好計劃生育管理工作,完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作,簽約率不低于93%;做好重點傳染病防控防治工作,按時按標準兌現(xiàn)獎勵補助,健康知識講座教育宣傳工作等6個績效指標已完成;深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,推進醫(yī)改工作1個績效指標部分完成。項目推進方面,設(shè)置7個項目支出完成情況績效指標中,疫情防控平穩(wěn)有序,村衛(wèi)生室標準化建設(shè),推進健康扶貧工作,開展愛國衛(wèi)生運動共4個績效指標已完成,推進三項重點工程項目建設(shè)3個績效指標部分完成。

  (四)績效評價結(jié)論

  勐臘縣衛(wèi)生健康局20xx年部門整體支出績效評價綜合得分84.5分,等級為“良”。綜合評價結(jié)論如下:部門履職效果整體較好,但存在三個重點項目建設(shè)實施進度緩慢,地方專項債券資金閑置等問題。

  二、存在問題及原因分析

  (一)重點項目建設(shè)進度緩慢,地方專項債券資金閑置

  勐臘(磨憨)重點開發(fā)開放試驗區(qū)醫(yī)院建設(shè)項目于20xx年8月27日正式開工建設(shè),截至2022年6月28日,已完成住院樓、門診樓、醫(yī)技樓混泥土澆筑主體封頂,正在進行主體樓裝修設(shè)計工作,勐臘縣衛(wèi)健局20xx年-20xx年收到2.90億元,累計完成專項債券資金支付15,212.51萬元,累計支出率52.46%,剩余13,787.49萬元未支付閑置,其中:20xx年6月收到地方專項債券資金2億元,支出11,852.50萬元,支出率59.26%。20xx年9月收到20xx年第二批次地方政府專項債券2,000萬元,已全部支付完成,支出率100%;20xx年11月收到20xx年第三批地方政府專項債券7,000萬元,支出1,360.01萬元,支出率19.43%。

 。ǘ╊A(yù)算績效管理工作待加強

  20xx年中央財政醫(yī)療救助補助資金項目預(yù)算執(zhí)行過程中,績效監(jiān)控工作應(yīng)加強,建立監(jiān)控機制,績效目標執(zhí)行有偏差及時更正,未形成規(guī)范的績效自評報告,僅編制項目支出績效自評表,績效自評工作待規(guī)范。

 。ㄈ┴攧(wù)管理方面

  1.資金流向不一致

  勐臘縣衛(wèi)健局支付防疫工作人員的餐費、住宿費支個人賬戶,發(fā)票開具方為對公賬戶名稱,如20xx年1月縣衛(wèi)健局支付個人隔離安置點工作人員住宿費1.90萬元,發(fā)票開具方為勐臘縣景悅商務(wù)酒店;20xx年1月縣衛(wèi)健局支付個人隔離安置點工作人員餐費6.36萬元,發(fā)票開具方為勐臘銀和餐廳等。

  2.報賬不及時

  20xx年9月20號憑證支付專項行動宣傳單制作費5,550元,后附勐臘縣超凡廣告開具發(fā)票,發(fā)票開具日期為20xx年12月23日;支創(chuàng)衛(wèi)戶外標識費用66,055元,后附勐臘飛程廣告裝飾經(jīng)營部開具發(fā)票,發(fā)票開具日期為20xx年11月17日,發(fā)票跨期,費用報銷不及時。20xx年11月20號憑證支勐臘縣老齡協(xié)會景洪分會20xx年度費用核銷,其中核銷餐費5200元,發(fā)票為20xx年10月24日景龍園開具;核銷餐費810元,發(fā)票為20xx年12月16日昆明市西山區(qū)水灣寨餐廳開具,發(fā)票跨期,費用報銷不及時。

  (四)公務(wù)用車燃料費未按實際使用情況分期作為費用核算

  20xx年4月10號憑證支付公務(wù)用車油費充值費用1萬元,直接一次性計入“業(yè)務(wù)活動費用”科目核算,未按實際用油進行分攤處理。20xx年7月27號憑證支付支公務(wù)用車油卡充值費4,500元,通過“業(yè)務(wù)活動費用行政運行公務(wù)用車運行維護費公務(wù)車運行費”直接確認費用,未按實際使用情況分期作為費用。

  三、建議

  (一)加快項目建設(shè)進度

  加快項目建設(shè)進度,加快專項債資金使用進度,避免造成專項債“重發(fā)行、輕管理”的情況出現(xiàn),對專項債項目資金績效實行全生命周期管理,涵蓋事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理、評價結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié),實現(xiàn)“舉債必問效、無效必問責”,執(zhí)行《關(guān)于加強政府投資基金管理提高財政出資效益的通知》(財預(yù)〔20xx〕7號)的.文件要求,推動提升債券資金配置效率和使用效益,提高專項債資金效益。

 。ǘ┘訌娍冃ё栽u工作

  建議按照《勐臘縣縣級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》(臘財字〔20xx〕36號)《勐臘縣財政局關(guān)于印發(fā)勐臘縣項目支出績效評價管理實施辦法意見的通知》(臘財字〔20xx〕116號)等文件要求,切實履行預(yù)算績效管理主體責任,健全預(yù)算績效管理操作規(guī)范和實施細則,加強預(yù)算績效管理制度建設(shè),從工作實際出發(fā),建立健全符合單位自身的各項績效管理制度、辦法及管理流程,積極推進績效自評工作,規(guī)范編制績效自評報告,確保自評報告內(nèi)容完整真實。

 。ㄈ┘訌婍椖靠冃Ц

  按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)《勐臘縣縣級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》(臘財字〔20xx〕36號)等文件要求,運用內(nèi)部審計等手段強化項目及項目資金的全過程管理,制定項目績效跟蹤機制,對存在嚴重問題的政策、項目暫緩或者停止預(yù)算撥款,督促整改落實。對項目的績效運行監(jiān)控實行全覆蓋,推進全面實施預(yù)算績效管理工作,確保全面實施預(yù)算績效管理各項改革任務(wù)落到實處,不斷提高財政資源配置效率和使用效益,建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,做到“花錢必問效、無效必問責”,大幅提升預(yù)算管理水平和政策實施效果。

  (四)規(guī)范賬務(wù)處理工作

  加強資金使用,規(guī)范資金報銷,及時報賬,嚴格執(zhí)行《政府會計制度》要求,規(guī)范賬務(wù)處理,發(fā)生待攤費用時,按照實際預(yù)付的資金,財務(wù)會計借記“預(yù)付賬款”或“待攤費用”科目,月底按照實際發(fā)生油卡消費時,根據(jù)實際使用金額,借記“單位管理費用”科目核算。

  四、整改

  按照《勐臘縣委勐臘縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(臘發(fā)〔20xx〕12號)要求,現(xiàn)將“勐臘縣衛(wèi)生健康局20xx年度部門整體支出重點評價結(jié)果通知書”(見附件1)送達你們,請按評價結(jié)果通知書的整改建議進行整改,并于收到文件之日起2個月內(nèi),將“整改結(jié)果報告書”(見附件2)一式兩份報送縣財政局。

醫(yī)院績效評價報告13

  根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》文件精神,現(xiàn)將我院20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)工作自查總結(jié)如下:

  一、項目基本情況

  為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展,滿足廣大患者的診治需求,加快診治效率,提高診療準確性,開展新醫(yī)療項目,醫(yī)院購置部分醫(yī)療設(shè)備顯得勢在必行。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補償資金的通知》(保財社﹝20xx﹞99號)、《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞51號)以及《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞155號)、《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結(jié)算補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞171號)文件精神,核定我院20xx年用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)財政補償資金467.90萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達我院。

  二、項目績效自評工作開展情況

  根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》文件精神,我院成立領(lǐng)導(dǎo)小組,培訓相關(guān)人員,認真組織對20xx年部門預(yù)算項目資金的使用績效開展檢查自評,撰寫績效自評報告,對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組審核,按時上報。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1、項目資金到位情況。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補償資金305.40萬元(保財社﹝20xx﹞99號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金110萬元(保財社﹝20xx﹞51號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金15萬元(保財社﹝20xx﹞155號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結(jié)算補助資金37.50萬元(保財社﹝20xx﹞171號)。

  2.項目資金執(zhí)行情況。醫(yī)療設(shè)備是建設(shè)現(xiàn)代化研究型醫(yī)院的物質(zhì)基礎(chǔ),我院為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設(shè)備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,實行設(shè)備專管共用,加強維修和管理。根據(jù)需要和可能,更新和添置必要的檢測治療儀器設(shè)備等,20xx年我院使用項目資金467.90萬元全部用于購置設(shè)備,已全部使用完畢。

  3.項目資金管理情況。醫(yī)院財務(wù)部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,使用嚴格按項目資金申報計劃執(zhí)行。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1、產(chǎn)出指標完成情況。

  產(chǎn)出指標體系得分30分。其中,①數(shù)量指標,得分10分。20xx年為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設(shè)備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,購置設(shè)備467.90萬元,對原有部分設(shè)備進行維護得分10分。②時效指標,得分10分。新購醫(yī)療設(shè)備,推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建立,提高醫(yī)療服務(wù)收入占比,降低藥占比。③成本指標,得分10分。項目預(yù)算控制數(shù)467.90萬元,項目實施467.90萬元。

  2.效益指標完成情況。

  效益指標體系得分28分。①經(jīng)濟效益指標,得分15分。醫(yī)療設(shè)備更新,醫(yī)療技術(shù)提高,使20xx年固定資產(chǎn)增長率29.42%。②可持續(xù)影響指標,得分13分。提高醫(yī)療技術(shù),更新醫(yī)療設(shè)備,使患者得到及時、準確的救治。

  3.滿意度指標完成情況。

  滿意度指標體系得分18分。醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),就醫(yī)秩序得到改善,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

  20xx年底,醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補助資金使用467.90萬元,醫(yī)院按預(yù)算購置和更新醫(yī)療設(shè)備,努力為患者提供更好的醫(yī)療檢查手段以及更為精準的檢查數(shù)據(jù)。公立醫(yī)院改革,推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況,群眾滿意度明顯提升,就醫(yī)費用負擔明顯減輕,這是一個逐步完善的過程,需在以后的工作中繼續(xù)完善;醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,得到群眾的.認可和好評,但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

  我院將充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設(shè)備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,實行設(shè)備專管共用,加強維修和管理,努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),使就醫(yī)秩序得到改善,更好的得到群眾的認可和好評。

  五、績效自評結(jié)果

  20xx年部門預(yù)算項目資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)的使用績效自評得分96分,扣4分,原因為1、公立醫(yī)院改革,推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況,群眾滿意度明顯提升,就醫(yī)費用負擔明顯減輕,這是一個逐步完善的過程,需在以后的工作中繼續(xù)完善,故在本次績效自評中可持續(xù)影響指標處扣2分。2、醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高,故在本次績效自評中服務(wù)對象滿意度指標處扣2分。

  六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

  本次部門預(yù)算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會代為公開。

  應(yīng)用打算:績效評價結(jié)果作為下年安排部門預(yù)算項目資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)的重要依據(jù),為預(yù)算編制提供參考。利用績效評價結(jié)果,促進醫(yī)院各部門增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促相關(guān)部門調(diào)整工作計劃、績效目標,加強項目財務(wù)管理,提高資金使用效益。

  七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

  這次績效自評工作的開展,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,特別是部門預(yù)算的執(zhí)行過程中對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo),確保項目資金使用合理、合規(guī)。定期召集各部門召開績效評價討論會議,積極引導(dǎo)各部門增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執(zhí)行過程中加強項目監(jiān)管,督促項目進度,確保項目按時按質(zhì)完成。

  存在的問題:1、項目績效考核依據(jù)不夠充分,量化指標細化不夠,不能充分反映項目開展的過程及成效。2.制度建設(shè)方面還有所欠缺,尚未建立績效問責機制,對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中,將對這些問題進一步完善,根據(jù)要求及需要,進一步將預(yù)算進行細化,建立科學、可量化的指標體系,完善經(jīng)費開支管理,加強評價結(jié)果的運用。

  建議:希望能多開展績效評價培訓,建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制,使以后的項目績效評價更能充分的反應(yīng)項目成果,提高財政資金使用效益。

  八、其他需說明的問題

  無其他需說明的問題。

醫(yī)院績效評價報告14

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度項目6個,項目預(yù)算合計167.29萬元,項目支出123.17萬元,具體如下:

  1、國家基本藥物制度。依據(jù)轄區(qū)國土面積、轄區(qū)人口、村醫(yī)人數(shù)、考核等年初預(yù)算28.21萬元。

  2、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。根據(jù)基本公衛(wèi)十二項、婦幼衛(wèi)生、考核等財政預(yù)算66.75萬元,非同級財政撥款25.24萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.24萬元。

  3、建檔立卡貧困人口家簽資金。根據(jù)履約的建檔立卡貧困人口數(shù)、考核財政預(yù)算5.51萬元,非同級財政撥款12.9萬元。

  4、重大公共衛(wèi)生項目。根據(jù)國家突發(fā)公衛(wèi)衛(wèi)生體系建設(shè)、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財政預(yù)算0.64萬元,非同級財政撥款0.31萬元。

  5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險(靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險)或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財政補助的每月200元(即20xx年2400元)用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險的政策,財政預(yù)算3.84萬元。

  6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補助,財政預(yù)算6.48萬元。

  7、其他由縣衛(wèi)健局撥入的非同級財政撥款收入17.4萬元,主要是返還的事業(yè)發(fā)展基金3.18萬元、新冠肺炎防控及疫苗接種費用3.1萬元、慢病中心管理建設(shè)費用10萬元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性補助0.66萬元、合理用藥及中醫(yī)適宜技術(shù)培訓費0.46萬元。

 。ǘ╉椖靠冃繕。

  1、國家基本藥物制度。保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度;對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助,支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施;通過每年對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度補助資金的投入,完善財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行的補助政策;鞏固基本藥物制度,推進綜合改革順利進行;加強基層醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),不斷提升服務(wù)能力和水平,筑牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)底,實現(xiàn)醫(yī)改“保基本、強基層、建機制”的目標。

  2、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。確;竟残l(wèi)生服務(wù)各項任務(wù)完成;貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達45%以上,非貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達20%以上,免費孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上,農(nóng)村婦女增補葉酸服用率達90%以上,營養(yǎng)包目標人群覆蓋率達80%以上,4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達90%以上,地中海貧血篩查任務(wù)完成率、地中海貧血基因檢測率達80%以上。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為,推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目開展,加強孕產(chǎn)婦健康管理和兒童健康管理,把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標范圍內(nèi),全面完成20xx年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、城鄉(xiāng)居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、免費婚前醫(yī)學檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、免疫規(guī)劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發(fā)性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告處理、結(jié)核病防治、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)各項任務(wù)目標。

  3、建檔立卡貧困人口家簽資金。為個人、家庭提供優(yōu)質(zhì)、方便、便捷、一體化的基層醫(yī)療保健服務(wù),力爭將簽約服務(wù)擴大到全人群,形成長期穩(wěn)定的契約服務(wù)關(guān)系,基本實現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)制度全覆蓋,建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約覆蓋率達到100%,為健康當離開貧困人口發(fā)放健康卡。落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展一次健康體檢。對已核準的高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結(jié)核等患者,提供公共衛(wèi)生、慢性病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù),并逐步擴大病種。

  4、重大公共衛(wèi)生項目。做好艾滋病監(jiān)測、檢測,推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略,開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理,開展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預(yù)工作,完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測任務(wù),做好預(yù)防母嬰傳播工作,為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實現(xiàn)“3個90%”艾滋病防治目標,并持續(xù)鞏固。

  5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險(靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險)或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財政補助的每月200元(即20xx年2400元)用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險的政策。

  6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的'村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補助。

  (三)項目組織管理情況。

  項目管理中嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)紀律制度,做到各司其職,相互監(jiān)督、相互制約。項目預(yù)算、經(jīng)費收支、財務(wù)票據(jù)合規(guī)性審核、業(yè)務(wù)經(jīng)費由各開展相關(guān)工作的業(yè)務(wù)部門實施。經(jīng)費支出實行三級審核把關(guān)制度,重大項目實施報院務(wù)會討論決定相關(guān)方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設(shè)情況等。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍。

  強項目預(yù)算績效管理,強化支出責任,建立科學合理的財政支出評價管理體系,提高財政資金使用效益。主要是對縣級年初預(yù)算的8個項目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評價。

  (二)績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

  1、績效評價原則。本次評價的原則是遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則,采用比較法,定量與定性相結(jié)合的辦法。

  2、績效評價依據(jù)!段涠ǹh人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(武政發(fā)[20xx]4號),《武定縣財政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行)>的通知》(武財績〔20xx]3號),《武定縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》(武財績[20xx]4號)。

  3、績效評價指標體系。本次績效評價指標體系設(shè)計分一級、二級、三級指標和各三級評價標準、指標說明等。

  4、績效評價方法。根據(jù)20xx年財務(wù)資料數(shù)據(jù)進行評價,按評價程序出具評價報告。

  5、績效評價標準。績效評價預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度指標為標準。

  (三)績效評價工作過程。

  財務(wù)科根據(jù)年度財政財務(wù)收支狀況、部門職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的項目支出績效目標任務(wù)開展自批,撰寫自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)

 。ㄒ唬┛冃гu價綜合結(jié)論。

  經(jīng)綜合評價,武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目評價等級為“優(yōu)”,項目達到預(yù)期成果。

 。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)情況等。

  本著專款專用原則,強化績效理念,切實提高資金使用效益,20xx年項目資金支出123.17萬元,6個項目本年年初預(yù)算均全部執(zhí)行,部分非同級財政撥款經(jīng)費未全部使用是因為四季度基本公共衛(wèi)生結(jié)算資金還未最終考核撥付村衛(wèi)生室、新冠肺炎防控及疫苗接種工作尚未結(jié)束等,基本實現(xiàn)績效目標。

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析。

  我單位針對20xx年專項經(jīng)費編制了預(yù)算項目績效目標,分別從項目的數(shù)量目標、質(zhì)量目標、時效目標、成本目標以及生態(tài)效益、社會效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等幾個方面,結(jié)合我單位職能,通過驗證項目的可操作性,量化、設(shè)計項目的績效考核指標。

 。ǘ╉椖窟^程情況分析。

  所有項目?顚S茫_到預(yù)期效果。

  (三)項目產(chǎn)出情況分析。

  我單位項目從數(shù)量、質(zhì)量、效應(yīng)、滿意度指標進行了評價,各個指標都完成了年初預(yù)算,目標值達到100%。單位醫(yī)療、公衛(wèi)服務(wù)能力持續(xù)增強。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析。

  為轄區(qū)內(nèi)群眾帶來更高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)以及公共衛(wèi)生服務(wù)。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  1、加強項目前期評估。在項目預(yù)算階段,廣泛征求各業(yè)務(wù)科室意見,根據(jù)各部門工作實際提出需求,逐級篩選,對項目進行可行性、實效性進行評估,收集項目預(yù)算文件依據(jù),選擇重點項目進行申報。

  2、加強項目實施管理。一是各業(yè)務(wù)部門要根據(jù)年初制定的績效目標,推進各項目標任務(wù)的完成,達到預(yù)算效果。二是加強內(nèi)部控制管理,嚴格執(zhí)行三級審核把關(guān)制度。

  六、存在的問題及原因分析

  預(yù)算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務(wù)精細化管理后,我院預(yù)算編制工作由財務(wù)人員統(tǒng)籌,財務(wù)工作者除應(yīng)對單位日常工作及財務(wù)管理外,無更多精力承擔預(yù)算項目績效管理培訓、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績效跟蹤管理。

  七、有關(guān)建議

  繼續(xù)保持,進一步強加全面預(yù)算管理。

  八、其他需要說明的問題

  五

醫(yī)院績效評價報告15

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:項目建設(shè)地址位于儋州市那大鎮(zhèn)城西片區(qū)(F0305地塊),該項目按裝配式結(jié)構(gòu)建設(shè),總建筑面積:88529平米,其中新建總建筑面積82712.91平米,改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫(yī)院標準建設(shè),新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元

  (二)實施主體:儋州市婦幼保健院

  (三)項目單位基本情況:儋州市婦幼保健院位于那大鎮(zhèn)東風路162號中心地帶,創(chuàng)建于1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專業(yè)技術(shù)人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫(yī)療、保健服務(wù)。對婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級政府和上級衛(wèi)生主管部門的支持與領(lǐng)導(dǎo)下,堅持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的`,保健與臨床相結(jié)合,面向基層,面向群體,預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針,經(jīng)過幾代婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設(shè)備先進、技術(shù)力量雄厚,環(huán)境優(yōu)美、服務(wù)一流,具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ募t(yī)療、保健、科研、預(yù)防、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)于一體的婦幼保健院。

  (四)項目績效目標

  加快推進《海南自貿(mào)港總體方案實施方案》落實,持續(xù)提升人民群眾健康水平,改善西部區(qū)域醫(yī)療婦幼保健環(huán)境。按照三級甲等醫(yī)院標準建設(shè),新建床位500張,包含三級甲等婦幼保健院100張,三級甲等兒童醫(yī)院200張,三級甲等婦產(chǎn)醫(yī)院200張和兒童及孕產(chǎn)婦公共衛(wèi)生突發(fā)應(yīng)急中心四位一體。

  二、項目資金使用管理情況

  (一)項目資金性質(zhì)為財政資金,來源于儋州市婦女兒童醫(yī)院項目資金。

 。ǘ╉椖抠Y金使用情況

  20xx年第一批資金1、5億元,第二批資金3000萬元,總投資1、8億元。20xx年已支出78989755.97元。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況情況

  項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據(jù)實際工程進度量支付工程進度款,嚴格執(zhí)行?顚S茫崆盀榻ㄔO(shè)完成后購買需要醫(yī)療設(shè)備設(shè)施。按照單位有關(guān)開支標準,結(jié)合項目工程進度量,對資金開支進行規(guī)范化、工作制度規(guī)范化。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  本項目于20xx年9月13日開工建設(shè),截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下結(jié)構(gòu)完成,肥槽回填土完成,地下室二次結(jié)構(gòu)砌筑完成,正在進行機電安裝。地上部分:婦產(chǎn)保健住院樓主體結(jié)構(gòu)完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結(jié)構(gòu)完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結(jié)構(gòu)完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門急診醫(yī)技樓主體結(jié)構(gòu)完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預(yù)計20xx年12月30日前建設(shè)完成所有建設(shè)任務(wù)。

  (二)項目管理情況項目

  安排直接負責人進行管理、監(jiān)管層層把關(guān),層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項目具體實施方案。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金執(zhí)行情況

  20xx年預(yù)算數(shù)1、8億元,執(zhí)行數(shù)78989755.97元,執(zhí)行率:43.88%。權(quán)重10分,得分:4.39分。

  (二)項目績效目標完成情況。

  1、產(chǎn)出指標

 。1)時效指標:項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工,滿足指標要求 7分

 。2)成本指標:超概算項目比率≦10% 5分

 。3)質(zhì)量指標:竣工驗收合格率。資金未能全部支出,當年的竣工率43.88% 4.4分

  (4)數(shù)量指標:建設(shè)(改造、修繕)工程數(shù)量2個。滿足指標要求 10分

 。5)時效指標:項目按計劃完工率43.88%,4.4分

 。6)數(shù)量指標:建設(shè)(改造、修繕)工程量88529.51平米,實際完成88529.51平米,8分

  (7)時效指標:項目按計劃完工率≧90%,實際完成43.88%,4.4分

  2.效益指標

 。1)社會效益指標項目受益人數(shù)300萬人,滿足要求 11分

 。2)社會效益指標建筑(工程)利用率≧85%滿足指標 14分

 。3)社會效益指標設(shè)施正常運轉(zhuǎn)率≧89%,滿足指標,5分

  3.滿意度指標:受益群體滿意度≧95% 10分

  總得分91、19分

  五、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃:繼續(xù)安排直接負責人進行管理、監(jiān)管層層把關(guān),層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項目具體實施方案

 。ǘ┰陧椖繉嵤┻^程中,通過招標、監(jiān)理等單位做到公平、公正。嚴格執(zhí)行政府采購制度、流程。

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