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項目計劃

時間:2024-09-24 16:51:26 計劃 我要投稿

項目計劃3篇

  光陰迅速,一眨眼就過去了,我們的工作又進入新的階段,為了今后更好的工作發(fā)展,是時候寫一份詳細的計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢?下面是小編整理的項目計劃4篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

項目計劃3篇

項目計劃 篇1

  第一章:前言

  隨著社會經濟和人民生活水平的逐漸提高,城市人口的飲食習慣及膳食結構已經產生了巨大的改變,食品市場也逐漸向國際靠攏,呈現優(yōu)質化、安全化的特點。農殘超標、轉基因等食品指標也成為市民心中的一大顧慮。在這種情況下,傳統(tǒng)的蔬菜生產模式已經不能完全滿足市場對于安全菜,放心菜的需求,市民對新興的有機蔬菜和水果需求已經極大提升。

  XX集團旗下的XX生態(tài)園農場種植的有機蔬菜水果在客觀上是符合市場需求,順應市場發(fā)展趨勢的。在這樣的情況下,建立完善的有機蔬菜配送營銷模式,積極推進有機蔬菜市場占有率是勢在必行的一個趨勢。

  第二章:項目分析及市場定位

  一、項目分析

  XX生態(tài)園有機蔬菜配送營銷項目目的是以XX集團旗下XX生態(tài)園蔬菜生產基地為白山市消費者提供安全可靠,綠色生態(tài)的健康蔬菜產品;為XX集團及合作公司提供市場利潤的市場營銷項目。

  由XX生態(tài)園負責菜品的生產、分裝。依托我公司旗下C2C購物網站“來來速購”建立完整的銷售、配送一體化的銷售流程。根據客戶訂單統(tǒng)一配送來完成銷售的營銷模式。

  二、市場定位

  在進入市場初期為導入期,第一階段市場推廣目標定位為白山市區(qū)內的中、高收入家庭。產品初步定位為每周配送一次,每次2.5KG,定價為68元。

  第三章:項目基礎構架

  本項目由XX生態(tài)園蔬菜生產基地為產品依托,將XX生產的綠色有機蔬菜通過來來網絡有限公司建立的便捷、高效、可信的市場渠道銷售給目標客戶群體。主要應設立以下幾個部門:

  1、生產及加工中心:

  生產及加工中心為XX生態(tài)園蔬菜生產基地,主要負責綠色有機蔬菜的生產、采摘、清洗及分裝工作。

  2、訂單管理部

  訂單管理部由來來網絡有限公司的B2C網站“來來速購”網站組成。主要負責將XX生產的有機綠色蔬菜以產品的形式陳列到網站上,由客戶選定并可直接在網站上確認訂單。

  3、營銷策劃部

  營銷策劃部由來來網絡有限公司組建策劃營銷團隊,主要負責市場營銷方案的策劃及制定,市場拓展及客戶開發(fā),進行高效的市場推廣及銷售渠道的開發(fā)。

  4、信息管理中心

  信息管理中心由來來網絡有限公司組建客服及SEO服務部門,主要負責客戶售前,售后的'信息收集、產品反饋、消費者問題處理及網站和銷售渠道的優(yōu)化服務。

  5、配送管理部

  配送管理部由來來網絡有限公司組建配送團隊,主要負責產品的配送,包裝的回收及現金訂單的回收工作。

  第四章:項目綜合評價

  根據目前的市場情況和白山地區(qū)的經濟實力分析,蔬菜市場的情況是與普通農產品相比,有機綠色蔬菜的市場份額很小、產品品種結構單一、受氣候影響因素大。從需求方面分析,雖然消費者對有機綠色蔬菜有較大的需求,但是需求轉化為實際購買力的比例嚴重失調,呈現嚴重的供大于求的現象。本項目正是立足于網絡這個透明度高,方便快捷的平臺來解決銷售難,配送難,需求無法轉變成為有效購買力的情況設立的,我們力爭通過本項目來減少蔬菜銷售的中間環(huán)節(jié),減少大量人力、運力等形式降低銷售成本,打開白山高端有機綠色蔬菜的銷售市場。

  第五章:項目營銷戰(zhàn)略

  一、產品及服務

  優(yōu)質的產品是決定市場營銷成功與否的主要標準,本項目以XX生態(tài)園為依托,將具有“有機綠色蔬菜”認證的蔬菜通過來來網絡有限公司的B2C 網絡平臺建立起供求雙方的信息渠道,將優(yōu)質的產品輸送到消費者的手中。流程圖如下配送管藍色箭頭:銷售流程 紅色箭頭:信息流程

  二、項目發(fā)展戰(zhàn)略

  1、導入期(3-5個月)

  此階段為項目生存階段,以保證項目存活為基本目標。開始建立各職能部門并投入試運行。主要目標客戶為白山市區(qū)年收入15萬元以上的家庭。同時為XX公司產品設計全套識別VI系統(tǒng),并申報相關部門取得相應的手續(xù)及產品信譽證明?焖俪蔀榘咨骄哂休^高知名度的最強有機綠色蔬菜銷售企業(yè)。

  2、發(fā)展期(項目開展一年內)

  此階段本項目已經在白山地區(qū)確立市場的統(tǒng)治地位,各部門已經能夠保證人員齊備,能夠有效的完成本部門的職能和任務,營銷策劃部能夠有效的根據市場需要開拓新的營銷策略,打開新的市場銷售渠道。通過信息管理中心能夠收集大量有效的客戶信息并由營銷策劃部開展業(yè)務。項目應著手進行市場擴張。 建立更加完善的配貨中心。進一步開放新的、多樣化的產品結構逐步建立與大型商超的合作關系,深化品牌效應

  3、發(fā)展后期

  全面建立完善的產供銷一體化流程,將品牌及銷售模式推廣到周邊城市,開發(fā)并建立更大的產品生產基地。

  第六章:風險評估

  任何項目和投資都具有風險,但是機遇與風險并存。之前已經提到,白山地區(qū)經濟相對比較落后,高收入人群在消費者比例中相對較低,需求難以高效的轉化為購買力。而且由于城市周邊有大量的小型蔬菜生產戶,夏季將對于本項目造成極大的沖擊。如何能夠抓住機遇,把握市場,增加收益,是項目決策團隊必須考慮的問題。因此,從一開始我們就需要做好充分的風險控制,將危機出現的可能性降到最低。

  一、 戰(zhàn)略風險

  戰(zhàn)略風險是指項目領域選擇的風險,XX集團及來來網絡有限公司已經充分的了解到了市場的客觀需要,才確定建立本項目。但是在能夠滿足市場客觀需要的前提下,項目戰(zhàn)略的執(zhí)行過程仍有一定風險,主要體現在決策、運營以及財務方面。

  1、決策風險控制

  由于項目組成部分是由兩個公司組成團隊,在進行項目決策的時候難免出現意見分歧,為了避免由于意見分歧導致市場推廣的遲滯,盡快確定項目決策核心是控制決策風險,避免內部矛盾的必要舉措。

  2、運營風險控制

  盡快確定項目管理章程及制度,保證不會因為人員流失及制度不明確而影響整個項目的正常運轉。

  3、財務風險控制

  財務管理作為項目的中樞神經,必須強化風險控制。項目合作雙方應簽訂合同,明確雙方投資方向,保證資金鏈,確保項目維持正常運轉。如果項目初期出現滯銷或支大于收的情況,要及時調整財務策略,保證項目能夠繼續(xù)進行。

  二、 競爭風險

  白山地區(qū)經營有機綠色蔬菜的企業(yè)目前已有幾家,為了避免競爭風險,公司應強化信息管理中心及營銷策劃部,大力開拓市場,創(chuàng)建品牌效應。確立本項目的市場占有率。吸收高效的市場營銷人員,培養(yǎng)優(yōu)秀的市場開發(fā)團隊,保證項目銷售方面不落人后。使項目人力資源達到結構精,效率高。

  三、 產品風險

  首先要保證產品的品質,由于蔬菜本身的特殊性,要保證產品的新鮮、潔凈。其次要加強銷售信息收集,通過不斷的收集信息來制定更加合理的銷售方式及產品定價,讓項目處于不敗之地。最后要保證物流配送的快速高效,不能因為物流環(huán)節(jié)導致產品出現不新鮮甚至變質的情況。

  第七章:品牌宣傳

  一、品牌樹立

  品牌是產品的商標、名稱、包裝、價格、信譽、廣告風格的集合體,鮮明獨特的品牌形象對顧客對產品的認知有強大的導向作用,對于產品的銷售有重大的意義。

  1、品牌目標

  明確項目理念,著手設計產品LOGO,樹立產品“優(yōu)質、綠色、健康”的形象。

  2、實現途徑

  設計logo等vi識別系統(tǒng),設計海報,DM宣傳單,廣播專題,網站專欄宣傳,電視廣告,戶外媒體宣傳等途徑迅速讓白山市民對產品有基本認知。

  通過組織活動,投資公益事業(yè),有獎銷售等方式強化品牌形象,打開市場渠道。

  通過強化內部管理在消費者面前樹立高效、負責、熱情的優(yōu)秀形象,在消費者心理上營造優(yōu)良的信譽度。

  第八章:人力資源分配

  訂單管理部

  訂單維護員一人

  營銷策劃部

  策劃部文員一人 業(yè)務經理一人 業(yè)務員四人 廣告設計一人

  信息管理中心

  客服兩人 seo一人

  配送管理部

  配送員最低兩人。

  第九章:產品定價及市場營銷獎勵手段

  根據項目合作雙方商定,初步將產品定位為每月272元配送4次,每次2.5KG既每次68元。

  市場營銷人員在推廣期每成功簽訂一份訂單可獲得訂單金額的10%業(yè)務提成。提成具體方式由來來網絡董事會確定制度決定。

項目計劃 篇2

  一、公司概述

  1. 公司名稱,地址,聯(lián)系方式等

  2. 公司的自然業(yè)務情況

  3. 公司的發(fā)展歷史

  4. 對公司未來的發(fā)展的預測

  5. 本公司與眾不同的競爭優(yōu)勢或者獨特性

  6. 公司納稅情況

  二、研究與開發(fā)

  1. 研究資金投入

  2. 研發(fā)人員情況

  3. 研發(fā)設備

  4. 研發(fā)的產品的技術先進性及發(fā)展趨勢

  三、產品或服務

  1. 產品的名稱,特征及性能用途

  2. 產品的開發(fā)過程

  3. 產品處于生命周期的哪一段

  4. 產品的市場前景和競爭力如何

  5. 產品的技術改進和更新?lián)Q代計劃及成本

  四、管理團隊和管理組織情況

  1. 公司的管理機構,主要股東,董事,關鍵雇員,股票期權,勞工協(xié)議,獎懲制度及個各部門的構成等情況

  2. 公司管理團隊的戰(zhàn)斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團隊戰(zhàn)斗精神

  五、公司文化行業(yè),市場與競爭分析

  1. 目標市場

  a) 細分市場

  b) 目標客戶群

  c) 5年生產計劃,收入和利潤

  d) 市場規(guī)模,目標市場所占份額

  2. 行業(yè)分析

  a) 行業(yè)發(fā)展程度

  b) 行業(yè)發(fā)展動態(tài)

  c) 行業(yè)總銷售額,總收入,發(fā)展趨勢

  d) 經濟發(fā)展對該行業(yè)的影響程度

  e) 政府對該行業(yè)的影響程度

  f) 政府對行業(yè)的影響

  g) 發(fā)展的決定因素

  h) 競爭戰(zhàn)略

  i) 行業(yè)門檻

  3. 競爭分析

  a) 主要競爭對手

  b) 競爭對手的市場策略及所占市場份額

  c) 競爭對手可能出現的新發(fā)展

  d) 競爭策略

  e) 在發(fā)展,市場和地理位置等方面的競爭優(yōu)勢

  f) 競爭壓力的承受能力

  g) 相關產品的價格,性能,質量的市場競爭優(yōu)勢

  六、銷售策略

  1. 銷售機構和銷售隊伍

  2. 銷售渠道的選擇和銷售網絡的建設

  3. 廣告策略和促銷策略

  4. 價格策略

  5. 市場滲透于開拓計劃

  6. 市場銷售中意外情況的應急對策

  七、生產經營計劃

  7. 新產品的生產經營計劃

  8. 公司現有的生產技術能力

  9. 品質控制和質量改進能力

  10.現有的生產設備或者將要購置的生產設備

  11.現有的生產工藝流程

  12.生產產品的經濟分析及生產過程

  八、融資說明

  1. 投資計劃

  a) 預計的風險投資數額

  b) 風險企業(yè)未來的籌資資本結構安排

  c) 獲取風險投資的抵押,擔保條件

  d) 投資收益和在投資的安排

  e) 風險投資者投資后雙方股權的比例安排

  f) 投資資金的收支安排及財務的報告編制

  g) 投資者介入公司經營管理的.程度

  2. 融資需求

  a) 資金需求計劃:為實現公司發(fā)展計劃所需要的資金額,資金需求的時間性,資金用途(詳細說明資金用途,并列表說明)

  b) 融資方案:公司所希望的投資人即所占股份的說明,資金其他來源,如銀行貸段等。

  九、財務計劃于分析

  1. 過去三年的現金流量表

  2. 過去三年的資產負債表

  3. 過去三年的損益表

  4. 過去三年的年度財務總結報告書

  5. 今后三年的發(fā)展預測

  十、風險因素

  1. 技術風險

  2. 市場風險

  3. 管理風險

  4. 財務風險

  5. 其他不可預見的風險

  6. 風險控制和防范手段

  十一、推出機制

  1. 股票上市

  2. 股票轉讓

  3. 股票回購

  4. 利潤分紅

項目計劃 篇3

  1、前期工作(一個月)

  人事部、財務部及網絡部共同協(xié)商。對人力資源部、財務進行需求調查;人力資源部內部流程規(guī)劃,網絡部軟件分析。

  2、實施準備階段(1周)

  資料準備;項目實施會議,確定實施時間表,確定人員工作細則;確定項目監(jiān)督人員;hrms培訓;系統(tǒng)安裝調試,模擬測試。

  3、模擬運行及用戶化(2周)

  資料上傳;用戶化,客戶端安裝,個人工作準則確定。

  4、切換運行(一天)

  實時工作上線切換,解決軟件當中的問題;切換驗收。

  5、新系統(tǒng)運行

  持續(xù)的維護及應用創(chuàng)新,及時新人的'培訓。

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