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掌上卡拉OK機營銷策劃 -文秘文書

時間:2022-12-15 10:09:34 文秘文書 我要投稿
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掌上卡拉OK機營銷策劃 -文秘文書

掌上卡拉OK機營銷策劃

 

一、     組織機構(gòu)

新品中心總經(jīng)理

 

 

                    

 


 

銷售助理

                    

掌上卡拉OK機營銷策劃 -文秘文書

 

 

 

 


 

人員配備:總經(jīng)理、銷售助理各一人,其余每部門二人?傆嫞20人

二、     各部門職責(略)

三、     市場定位、銷售模式及盈利分析

1、本產(chǎn)品的市場定位主要有以下三大方向:

a.      高收入及高端消費群體:

強調(diào)移動和下載功能,豐富其旅游生活和戶外活動內(nèi)容。

b.     經(jīng)濟發(fā)達程度屬中下的地區(qū)中的,已達小康或是剛剛富有的中產(chǎn)階級、農(nóng)村干部、農(nóng)民、專業(yè)戶、沿海漁民、牧民:

強調(diào)高科技質(zhì)量,現(xiàn)代化的娛樂方式和移動功能一體特性。

C.機關(guān)團體:

強調(diào)高檔次禮品,高科技含量、送幸福送歡樂的禮品概念。

    2、選擇不同的操作模式?jīng)Q定了在不同渠道上的營銷方案,(模式分析見附件)總體原則如下:

a.      建立北京標版市場

●在燕莎、賽特設(shè)立產(chǎn)品形象專柜

●通過電視購物進行媒體宣傳,并爭取形成終端銷售

●建立直銷網(wǎng)絡(luò)

●與國美、大中、蘇寧等搞節(jié)假日聯(lián)動促銷

b.     在重點地區(qū)(上海、廣州、重慶等),確定以尋求商場終端代理或是專業(yè)店中店的形式建立終端網(wǎng)絡(luò)。同時,在不相互干擾的情況下,另行開辟直接渠道。

c.     在一般地區(qū)基本選擇發(fā)展直銷經(jīng)銷商產(chǎn)辦法,直接進入最終消費環(huán)節(jié)。也可建議經(jīng)銷商適當保有若干個商場終端

3、

  年度任務(wù)量:6萬套

總銷售額為:6萬×2800元=1.68億元

資金總投入量:1.68億×20%=3360萬元

毛利率:25%  (2100元÷2800=75%) 2100元為公司采購價

凈利潤:1.68億×5%=840萬元

四、年度銷售目標及區(qū)域銷量分配

   1、市場目標:

    根據(jù)公司的年度銷售計劃,在年度內(nèi)掌上OK機的年度總銷量為60000套。據(jù)各區(qū)域的經(jīng)濟條件現(xiàn)狀和消費水平的差異,預(yù)期區(qū)域分配銷量如下:

銷量分配表

區(qū)域

 

銷售目標(套/月)

銷售目標(套/年)

北京

 

500

6000

上海

 

500

6000

東北三省

 250

 3000

 

河北

 125

 1500

天津

 84

 1000

 

內(nèi)蒙

 125

 1500

區(qū)

山西

 84

 1000

total

 

668

8000

江蘇

 208

 2500

 

山東

 208

 2500

浙江

 167

 2000

 

安徽

 84

 1000

區(qū)

江西

 84

 1000

total

 

751

8000

廣東

 250

 3000

 

廣西

 167

 2000

海南

 84

 1000

 

云南

 167

 2000

區(qū)

貴州

 84

 1000

 

福建

 250

3000 

total

 

1002

12000

河南

 208

 2500

 

湖北

 208

 2500

重慶

 208

 2500

區(qū)

湖南

 250

 3000

total

 

874

10500

四川

 250

 3000

 

陜西

 84

 1000

西

甘肅

 84

 1000

 

新疆

 208

2500 

區(qū)

寧夏

 84

 1000

total

 

710

8500

 

 

5005

60000

注:各區(qū)域首批進貨不應(yīng)低于年度銷售任務(wù)的20%

 

 

 

 

 

 

 

銷售渠道比例:商場終端30%

              直銷方式50%

              其它方式20%

五、實施步驟及費用預(yù)算

1.          準備期:

a.      新品中心的人力資源儲備、招聘、面試、到崗;

b.     中心所有規(guī)章制度的健全;

c.     營銷方案及價格體系論證完畢;

d.     相關(guān)POP及宣傳、招商方案定稿;

e.      相關(guān)費用:無

2.          招商期

a.《信報》、《中國經(jīng)營報》、《北京青年報》三家同時段分排期的發(fā)布招商信息

時間: 《信 報》

《中國經(jīng)營報》

《北青報》

版式均按1/4通欄發(fā)布,內(nèi)容待定

預(yù)計費用:

b.上海、廣州硬版同時發(fā)布

   時間:上海:

         廣州:

版式及內(nèi)容與北京同

預(yù)計費用:

c.信息反饋和整理

  ●記錄所有招商信息

●以省會城市和直轄市為主確定洽談對象

●首批代理商簽訂

d.首批進貨:

  北京:1500支

  上海:1500支

哈爾濱、沈陽、大連、天津、南京、杭州、濟南、廣州、福州、重慶、武漢、西安等13個城市各300支

合計:6900支

以上經(jīng)銷商基本上以省級為主,地市級談判簽約應(yīng)滯后15日開始,以保障省級經(jīng)銷商的市場啟動的順利展開。北京、上海地區(qū)不應(yīng)局限于一種模式的行銷方式。

最終依據(jù)所有經(jīng)銷商的首批協(xié)議進貨量而確定首批進口數(shù)量和到貨期限。

e.預(yù)計費用:接待來訪:1萬元

重點城市考察:5萬元

其它雜費:5000元

合計:6.5萬元

3.          市場全面啟動期

a.      協(xié)助各級代理商發(fā)展下線分銷網(wǎng)絡(luò),增加代理商運作信心,促進二次提貨;

b.     進一步簽約已有代理商區(qū)域和授權(quán)通路外的其他分銷商,增加市場占有率;

c.     對重點區(qū)域代理商進行二次提貨后的廣告支持,主要以區(qū)域電視媒體為主。在其地區(qū)有線電視臺播放1~5分鐘 的廣告片。在時段按排上側(cè)重于有滾動播出效果的欄目。時間不晚于代理商二次提貨后的10日內(nèi)。

d.     對一般區(qū)域代理商進行二次提貨后的平面廣告支持。主要選擇當?shù)匕l(fā)行量較大的報紙,以半版的版面,一周三次,連續(xù)兩周的發(fā)布,版式設(shè)計上要突出表現(xiàn)對代理商的答謝之意。時間不晚于二次提貨后的10日內(nèi)。

e.      組織巡回促銷隊采取現(xiàn)場演示的促銷方式,對有需要重點促銷的城市進行演示支持。由當?shù)卮砩探M建臨時促銷隊,公司配以適當?shù)脑O(shè)備支持。

f.       對下半年市場需求進行定量定性分析,明確具體銷量分配及年終區(qū)利政策。

確定第二批進口定單的到貨時間及數(shù)量。

g.     預(yù)計費用:廣告片制作費:10萬元(15分鐘版)

重點地區(qū)電視廣告播出費:按4個重點地區(qū)(北京、上海、重慶、沈陽)計算,合計估算為:120萬

平面廣告制作費:1萬元

平面廣告發(fā)布費:按15家一般代理商計算,估算為:90萬元

促銷隊活動費用:5萬元

總計:228萬元

  注:廣告發(fā)布費可按二次進貨返點的形式返給代理商由其自行安排發(fā)布,公司采取適當?shù)谋O(jiān)控方式對其發(fā)布情況進行監(jiān)督。

4、          市場鞏固期

a、  根據(jù)各代理區(qū)域和商場終端的分布及銷售情況,組織適當?shù)慕K                 端促銷活動,(折讓部分公司與代理商共擔50%,折讓比例依具體情況而定)

b、         根據(jù)各級代理商的進貨情況及協(xié)議約定,開始對其進行返利獎勵;

c、          針對重點市場及重點代理商,召開下半年及明年市場前景研討會,并確定對重點代理商的年度獎勵政策,以保證全年銷量完成。

d、         對已有市場進行定性分析,統(tǒng)計出可能會出現(xiàn)的任務(wù)差額部分,

e、          積極尋找和儲備新的業(yè)務(wù)渠道,為完成最后差額部分做好沖刺準備。

確定最后一批進口定單的到貨數(shù)量和期限

f、           預(yù)計費用:研討會費用:10萬元

其它經(jīng)營費用:20萬元

總計:30萬元

注:所有以上費用預(yù)算未包括人員工資、獎金及正常辦公費用。

 

     

     

 

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