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鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告

時間:2023-04-15 17:41:24 自查報告 我要投稿
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告

  在經濟發(fā)展迅速的今天,我們都不可避免地要接觸到報告,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,下面是小編為大家整理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告

鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告1

  嚴肅財經紀律和深入開展“小金庫”專項治理,是保障中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。xx縣財政局、xx縣監(jiān)察局、xx縣審計局、xx縣人力資源和社會保障局關于印發(fā)《xx縣關于深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作的通知》的通知文件要求,結合我鄉(xiāng)實際,開展嚴肅財經紀律和“小金庫”的自查自糾,就各項自查內容認真核對、力求準確,以便在自查時能夠發(fā)現問題和不足,查缺補漏,采取有效措施強化了對鄉(xiāng)財政資金的監(jiān)管,F就我鄉(xiāng)自查情況,整理如下:

  一、加強組織領導

 。ㄒ唬┼l(xiāng)黨委政府高度重視。根據我鄉(xiāng)實際,成立了由鄉(xiāng)長楊明申任組長,鄉(xiāng)紀委書記羅渝媚為副組長,鄉(xiāng)財政所成員的鄉(xiāng)財政資金監(jiān)管工作領導小組,展開對我鄉(xiāng)財政資金監(jiān)管的.自查自評工作。

 。ǘ﹪栏駡(zhí)行財經紀律。我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行國家及上級有關鄉(xiāng)財政財務管理工作制度、現金管理制度、專項資金管理制度等相關工作制度,梳理和完善專項資金管理、村賬鄉(xiāng)代理等業(yè)務操作規(guī)定和業(yè)務管理制度,爭取做到監(jiān)管工作步調統(tǒng)一、規(guī)范、完善。

  二、對照要求認真自查自糾

  按照《xx縣深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的要求,我鄉(xiāng)對20xx年1月-20xx年8月以來的所有經濟收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

 。ㄒ唬┪亦l(xiāng)首先開展了對各辦公室嚴肅財經紀律和私設“小金庫”自查自糾工作,通過認真自查,各辦公室均不存在其他違反財經紀律和私設“小金庫”的現象。

 。ǘ┪亦l(xiāng)財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨私設帳戶,未設立任何形式的“小金庫”。

 。ㄈ┪亦l(xiāng)無自行出臺、發(fā)放獎勵性補貼,擅自越權出臺獎勵性補貼政策的情況,無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,無虛列支出、轉嫁支出、超標準、超范圍列支“三公”經費、會議費和培訓費等違反財經紀律的行為。

  通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我鄉(xiāng)將在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關的財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角。今后,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財務,杜絕違反財經紀律事件的出現。

  雖然,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管方面我們做了一些工作,也取得了一定成效,但與上級的要求和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還存在一定差距,還存在著個別項目資金監(jiān)管不到位,抽查巡查不及時等情況,在今后的工作中我鄉(xiāng)將進一步加強財政資金監(jiān)管力度,力求做到求真務實,主動查找不足,借鑒先進經驗,加強制度建設,全面推進財政科學化精細化管理,以積極、及時、準確的工作為本鄉(xiāng)經濟建設服務,為廣大的人民群眾服務,為我鄉(xiāng)經濟發(fā)展建設貢獻力量。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告2

  根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我鎮(zhèn)認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由我鎮(zhèn)紀檢和財務部門負責。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  根據縣紀委、縣監(jiān)察局和縣財政局的要求,我鎮(zhèn)迅速召開了專題會議,傳達學習了《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,鎮(zhèn)黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求全體干部職工認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的`通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

  1、我鎮(zhèn)財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

  3、清查結果在鎮(zhèn)務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

  雖然我鎮(zhèn)目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我鎮(zhèn)將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告3

  按照區(qū)委、區(qū)政府召開的裕安區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,新安鎮(zhèn)政府認真開展了“小金庫”專項治理工作,成立了由新安鎮(zhèn)鎮(zhèn)長張恩平為組長、抽調由財政、農經、紀委等部門人員為清理工作領導組成員,認真扎實地開展了清理工作。現將自查工作匯報如下:

  一、健全組織,強化領導

  xx在裕安區(qū)召開“小金庫”專項治理工作會議后,6月4新安鎮(zhèn)迅速召開了黨委擴大會,傳達《裕安區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,新安鎮(zhèn)黨委高度重視,成立領導組,下設辦公室,辦公室設在鎮(zhèn)財政所,負責小金庫”專項治理日常工作,6月6日新安鎮(zhèn)根據《裕安區(qū)小金庫”專項治理工作實施方案》制定了《新安鎮(zhèn)小金庫”專項治理工作實施細則》,x月x日新安鎮(zhèn)召開了鎮(zhèn)直各單位負責人會議,鎮(zhèn)長張恩平布置了新安鎮(zhèn)小金庫”專項治理工作,要求各單位負責人必須親自抓,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我鎮(zhèn)的經濟秩序,從源頭上預防和治理腐敗。

  二、自查自糾工作的開展

  (一)動員部署、做好宣傳發(fā)動(文件下發(fā)之日起至xx年x月x日)。成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的.重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

  (二)自查自糾(截至xx年x月x日)。按照通知要求,鎮(zhèn)直各單位認真組織自查,對自查中發(fā)現的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,各單位在6月25日前已將《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送新安鎮(zhèn)治理“小金庫”工作領導組辦公室。

  (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

  三、自查結果

  (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,新安鎮(zhèn)各單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  (二)各單位自成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  (三)單位監(jiān)管使用的票據由財政所統(tǒng)一管理,各類票據均由財政所購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  (四)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,新安鎮(zhèn)及鎮(zhèn)直各單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告4

  按照區(qū)委、區(qū)政府召開的裕安區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,新安鎮(zhèn)政府認真開展了“小金庫”專項治理工作,成立了由新安鎮(zhèn)鎮(zhèn)長張恩平為組長、抽調由財政、農經、紀委等部門人員為清理工作領導組成員,認真扎實地開展了自查清理工作,F將自查自糾報告如下:

  一、健全組織,強化領導。

  在裕安區(qū)召開“小金庫”專項治理工作會議后,6月4新安鎮(zhèn)迅速召開了黨委擴大會,傳達《裕安區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,新安鎮(zhèn)黨委高度重視,成立領導組,下設辦公室,辦公室設在鎮(zhèn)財政所,負責小金庫”專項治理日常工作,6月6日新安鎮(zhèn)根據《裕安區(qū)小金庫”專項治理工作實施方案》制定了《新安鎮(zhèn)小金庫”專項治理工作實施細則》,6月7日新安鎮(zhèn)召開了鎮(zhèn)直各單位負責人會議,鎮(zhèn)長張恩平布置了新安鎮(zhèn)小金庫”專項治理工作,要求各單位負責人必須親自抓,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我鎮(zhèn)的經濟秩序,從源頭上預防和治理腐敗。

  二、自查自糾工作的開展。

 。ㄒ唬﹦訂T部署、做好宣傳發(fā)動(文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日)。成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

 。ǘ┳圆樽约m(截至20xx年6月25日)。按照通知要求,鎮(zhèn)直各單位認真組織自查,對自查中發(fā)現的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,各單位在6月25日前已將《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送新安鎮(zhèn)治理“小金庫”工作領導組辦公室。

 。ㄈ┞鋵嵟e報制度。治理“小金庫”工作領導組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的`,依法依紀從嚴懲處。

  三、自查結果。

  (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,新安鎮(zhèn)各單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  (二)各單位自成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  (三)單位監(jiān)管使用的票據由財政所統(tǒng)一管理,各類票據均由財政所購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記。辉O立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

 。ㄋ模┌凑肇斦兄Ц兑螅F金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,新安鎮(zhèn)及鎮(zhèn)直各單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告5

  嚴肅財經紀律和深入開展“小金庫”專項治理,是保障中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。根據滎財[20xx]116號文件通知精神,為確保此項工作的全面開展和順利實施,青龍鄉(xiāng)著重從以下幾方面做好此項,現將自查工作報告如下:

  一、開展自查工作情況:

  一是領導重視。青龍鄉(xiāng)成立以書記陳濤為組長其他班子領導為成員的專項治工作自查小組,強化自查,完善各項財經制度和自我約束機制,抓好“三公”經費、會議費等預算管理,切實嚴肅財經紀律,真正從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”。

  二是明確范圍。明確規(guī)定此次專項治理的范圍和重點。凡是在預算收入、預算支出、政府采購、資產、財務會計、財政票據等方面的管理情況是否存在違紀、違規(guī)甚至違法行為以及是否存在私設“小金庫”現象。

  三是分步實施。整個活動明確時間節(jié)點、分為三個步驟。第一步是自查自糾,旨在通過認真組織自查,對發(fā)現的問題,自覺糾正;第二步是重點檢查,旨在通過重點檢查,對有具體舉報線索、社會反映比較強烈、日常監(jiān)管中問題較多的單位和部門進行糾正。第三步是整改完善,旨在通過整改完善,做到資金資產處理到位、相關制度完善到位。

  四是堅持原則。強化組織領導,實行分級負責、把關的工作機制,一級抓一級、層層抓落實。務必與財政、審計日常監(jiān)管工作相結合,突出重點、統(tǒng)籌兼顧,形成整體合力。加大執(zhí)法力度,對發(fā)現的問題,要依法進行處理處罰,對有關責任人員要依紀依法追究責任。

  五是確保實效。明確通過深入開展專項治理,務必實現堅決糾正和查處各種財經違法違紀行為,推進厲行節(jié)約反對浪費,牢固樹立財經紀律意識,實現青龍鄉(xiāng)財務管理到位,杜絕私設“小金庫”等現象,確保從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”,讓中央八項規(guī)定在貫徹落實中不打折扣、不搞變通

  二、專項治理的范圍和內容

  1、預算收入管理情況。按照綜合預算的要求,加強對預算收入管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無未按規(guī)定及時足額上繳國庫,隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分,以及違規(guī)轉移到所屬工會、培訓中心、服務中心等單位使用等問題;嚴肅查處各種形式的亂收費、亂罰款、亂攤派。

  2、預算支出管理情況。遵循先有預算、后有支出的原則,加強對預算支出管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)沒有出現無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題;無違反規(guī)定擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題;加強了對公務卡管理使用和監(jiān)督。

  突出對“三公”經費的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無出國經費開支,無超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行經費等問題;無超規(guī)格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產品等問題。

  青龍鄉(xiāng)對會議費和培訓費按規(guī)定進行支出,無亂發(fā)錢物問題

  3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實信用的.原則,加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理和監(jiān)督。青龍鄉(xiāng)沒有出現采購預算編制不完整,執(zhí)行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

  4、青龍鄉(xiāng)無資產管理違規(guī)情況。

  5、財務會計管理情況。青龍鄉(xiāng)落實《行政單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》,按規(guī)定設置會計賬簿,會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和會計資料真實完整,會計核算符合《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。

  6、財政票據管理情況。加強對財政票據印制、發(fā)放與領用、使用與保管、核準與銷毀等全過程的管理與監(jiān)督。沒有使用非法印制票據,無轉讓、出借、串用、代開票據,或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為。

  7、設立“小金庫”情況。繼續(xù)深入開展“小金庫”自查工作,青龍鄉(xiāng)沒有設立“小金庫”問題。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告6

  6月24日縣里召開了“XXX縣治理小金庫”動員大會電視視頻會。會后按照會議精神,我鎮(zhèn)認真開展了清理“小金庫”工作,F匯報如下:

  一、自查自糾工作開展情況

  按照XXX縣開展“小金庫”專項治理工作實施方案要求,電視視頻會后,迅速召開了全體領導及站所主要負責人會議。要求各站所認真對照此次治理的八大內容開展自查,主動糾正存在的問題,做到不走過場,全面覆蓋。并成立了“小金庫”專項治理領導小組,紀檢書記趙澤祿同志任組長,財貿領導舒象流同志任副組長,米長遠、米金強、舒東、廖遠財、姚祖永、鐘彬等同志為成員,領導小組下設辦公室于財政所。

  二、自查自糾情況及結果

  我鎮(zhèn)自20xx年以來實行鄉(xiāng)財縣管報賬制度,賬戶縣統(tǒng)一設為XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局賬戶,兩套賬,即:XXX鎮(zhèn)人民政府賬和XXX鎮(zhèn)計生辦賬,鎮(zhèn)里主要收入是靠上級轉移支付和依法征收社會撫養(yǎng)費。按治理范圍和治理內容,通過深入自查,我鎮(zhèn)財務管理均按照國家有關財政法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局法定賬目統(tǒng)一核算。未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式“小金庫”。對20xx年至20xx年底的.所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細致清理,沒有發(fā)現違紀問題,在認真清查的基礎上,

  按照規(guī)定,認真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。通過自查、自糾、回顧,我鎮(zhèn)基本上執(zhí)行了財務管理的有關規(guī)定。到目前為止,沒有發(fā)現“小金庫”方面的突出問題。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告7

  根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  根據上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照試集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

  1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2 、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的.行為。

  3 、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

  4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

  雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告8

  為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,狠抓“四風”突出問題專項整治,進一步鞏固和深化“小金庫”專項治理成果,根據舞鋼市教育局《舞鋼市教育系統(tǒng)“小金庫”專項清理整治工作實施方案》舞教字〔20xx〕80號的工作要求,我鎮(zhèn)教育系統(tǒng)結合自身工作實際,深入細致地組織開展自查自糾,F將自查自糾的情況匯報如下:

  一、自查中存在的問題

  1、對上級撥付學校的經費在使用上監(jiān)管不嚴;

  2、存在小金庫的現象,尤其是部分小學設置的學前班,沒有嚴格按照收支兩條線操作,存在坐收坐支的現象。

  3、部分學校的食堂收入及其它收入,沒有及時納入預算外上交。

  4、票據管理不夠規(guī)范。主要表現在:個別學校先開支,后補票;報賬員不報賬,校長親自報賬,收支不規(guī)范;票據無經手人簽字等不規(guī)范支出現象較多。

  5、教育經費開支不合理。按政策規(guī)定,中小學的公用經費主要是用于學校的小型維持,學校日常辦公用品,校園文化建設等。而現在一些學校將部分經費用于發(fā)放教師質量獎懲、課時津貼等;還有預算不合理、不科學、不規(guī)范,不細化,致使支出隨意性較強。

  6、自查的具體情況:自查發(fā)現小金庫個數21個;自查發(fā)現小金庫賬戶個數21個;20xx年至今我鎮(zhèn)共存在小金庫資金來源合計1240611.42元,其中保育費未及時上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。

  20xx年至今小金庫資金支出合計:753656.37元.小金庫主要表現形式主要為經營收入未納入規(guī)定賬戶核算和保育費未及時上交。

  二、問題的存在原因

  1、對小金庫的治理工作重視不夠,對其危害認識不足,導致對此項工作疏于管理。隨著教育投入的不斷加大,錢難管、難用這是核心的首要問題。要管好錢、用好錢,必須加強財務管理,要引起足夠的重視。

  2、對經費監(jiān)管力度不強。中心校如何將撥付的款項監(jiān)管到位,如何監(jiān)管轄區(qū)所有學校,這是中心校必須而且迫切思考的一個問題,只有監(jiān)管到位了,約束到位了,經費管理就安全了,效益也有保障。

  3、小學設置的.學前班收入,由于任課教師全部是聘任的代課教師,代課費需及時發(fā)放。但資金上交后往往不能及時撥付,造成學校拖欠代課教師代課費的現象,嚴重影響了代課教師的工作積極性,同時也一定程度上干擾了正常的教學。所以導致部分小學經費收入上交不及時或干脆不上交的現象,對此,中心校也往往聽之任之。

  4、部分小學學校食堂的收入,本身就餐人數少,收入寥寥,還需滿足食堂正常的維修和物品采購,所以存在坐收坐支的現象。

  三、解決辦法

  1、加強財務開支制度的學習,嚴格經費管理,尤其是對“小金庫”治理工作要高度認識,不折不扣按制度落實。

  2、要不斷強化校長及財務人員的法制觀念,嚴格杜絕不會管,不懂規(guī)則,不會理財的現象,要建立一套程序和制度來約束。

  3、要不斷健全學校財務管理制度。制度是為了保安全、保規(guī)范,制度健全了就見成效,如果制度不健全,就會造成經費管理無“法”可依,就會使職、權、利、責和風險的關系模糊。

  4、學校各項收入堅決及時上交,對需要按制度上交但急需開支的資金,各單位要積極想辦法,采取墊付的方法,盡量不拖欠,不影響正常的工作秩序。

  5、截止10月15日,糾正處理小金庫個數21個,已撤銷小金庫賬戶個數21個;應上繳財政金額1240611.42元;其中20xx年秋期應上交671651.42元。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)小金庫自查報告9

  為認真貫徹落實縣紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(x紀發(fā)〔20xx〕7號)文件精神,我鎮(zhèn)開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下。

  一、我鎮(zhèn)自查自糾的范圍和內容

 。ㄒ唬⿲m椫卫矸秶。我鎮(zhèn)此次專項治理范圍是鎮(zhèn)機關和部門單位,部門單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。

  (二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。

  “小金庫”主要表現形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

  二、我鎮(zhèn)自查自糾的方法和步驟

 。ㄒ唬﹦訂T部署(文件下發(fā)之日起至20xx年6月30日)。我鎮(zhèn)成立了領導小組和工作機構,制定了工作方案,召開了相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上了重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好了思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署等工作。并且支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。

 。ǘ┳圆樽约m(截至20xx年7月4日)。按照通知要求,認真組織了自查。自查自糾工作結束后,各部門單位將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送鎮(zhèn)治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

  三、我鎮(zhèn)自查自糾的做法

 。ㄒ唬┘訌娊M織領導。鎮(zhèn)成立了治理“小金庫”工作領導小組,由黨委書記陳衛(wèi)東任組長,徐忠樂、嚴定維任副組長,領導小組負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。

 。ǘ┳龊眯麄靼l(fā)動。充分利用了各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳了治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

  (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、舉報信箱。認真做好了舉報的受理工作,建立了舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行了信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

  四、自查自糾的結果

  (一)按照有關文件的'要求,通過深入自查自糾,我真財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

 。ǘ┳詥挝怀闪⒁詠恚瑖栏癜凑肇攧展芾碇贫扔嘘P規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

 。ㄈ﹩挝槐O(jiān)管使用的票據由財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

 。ㄋ模┌凑肇斦兄Ц兑螅F金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,我鎮(zhèn)認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。